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老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗

2025-09-16 20:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-16 20:49

您好,不可以,这个不能抵扣的

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快账用户7205 追问 2025-09-16 20:54

额,那为啥对方给我说她进项不够,叫我当天给她开呀

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齐红老师 解答 2025-09-16 20:59

他说的是9月,可以说的是9月

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快账用户7205 追问 2025-09-16 21:05

如果对方报税已经抵扣了我开错的票,还能更改吗?

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齐红老师 解答 2025-09-16 21:12

可以的,对方开红字信息表,你再红冲就可以

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快账用户7205 追问 2025-09-16 21:18

需要改申报表吗?

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齐红老师 解答 2025-09-16 21:22

不需要,这个冲减是当月的收入和税费

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快账用户7205 追问 2025-09-16 21:24

我的意思是如果他已经抵扣了,已经报税了,需要改申报表吗?

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齐红老师 解答 2025-09-16 21:28

做进项转出就可以了,在红冲的这个月

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快账用户7205 追问 2025-09-16 21:49

我开了含税二十万,全部冲红,会触发税务预警不呀

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齐红老师 解答 2025-09-16 21:53

不会,这个金额不大,正常红冲就可以

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您好,12月份开的不能抵扣11月份
2021-12-01
您好,这个是不会影响的,你好的,不影响
2023-10-13
你好,9月15号之前开的进项发票,通过增值税勾选认证平台认证了,就可以抵扣8月份的销项税额
2020-08-27
你好 9月份申报期截止之前认证的 可以选择在8月份抵扣
2021-08-30
你好,这样是不可以的呢,10月份的进项只能10月及之后月份抵扣
2021-09-20
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