你好,需要的负数发票需要给对方。
老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
你好,请问已抵扣进项发票,我在8月份已经开了红字信息申请表,可是对方在9月份才开出红字专用发票,我是在8月份做进项税转出还是9月?
老师,我们是购买方,收到的专票已经认证抵扣了,现在发现是错的,是需要销售方开红字发票和正确的蓝字发票给我们吧,另外,已经抵扣进项的错误的蓝字发票不需要邮寄给销售方吧
老师,对方开错了专票,8月份我们已经抵扣了,现在他们要红冲,我们需要把7月份的发票邮寄给他们吗
老师您好,我7月份开具了专票,8月份购买方已抵扣,8月份购买方开具了红字信息表,然后销售方开具了负数发票,又重新开具了正确的专票,这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票,对吗?负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
财务咨询一下公司可以给公司做汇算清缴吗?开具的发票是咨询服务?具有法律效率吗?
老师,请问下我 23 年拿到的中级(22 年考的会计实务和经济法,23 年考的财管),现在想备考 CPA,如果想在 3 年内通过,怎么规划比较好?
老师,我的意思是,对方是销售方在8月份给我开的发票我已经做完进项抵扣了,可是在9月份他发现这张发票开错了,我在9月份已经来红字信息表了,她也开了负数发票,她把负数发票应该给我,可是8月份的这张进项发票我已经正常做近了8月份凭证,她找我要8月份的那张票,我需要给她寄过去吗,我觉得不用呢
不需要 发票都是你自己拿着不给呀
恩,我觉得不用给她,这个是我8月份做凭证得,等到9月份他开复数发票再给我寄过来,我再做账对吧
对的,是的,是这么做的。