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老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?

2025-09-17 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 10:29

第一步:计算本次销项税额
含税销售额:20万元
不含税销售额 = 20万 ÷ (1%2B13%) ≈ 176,991.15元
销项税额 = 176,991.15 × 13% ≈ 23,008.84元
第二步:结合上期留抵税额
上期留抵税额:9,000元
累计可抵扣税额 = 当期进项税额(未知) %2B 9,000元
目标:使应纳税额≤0 → 销项税额 ≤ 累计可抵扣税额
第三步:求解所需进项税额
设需新增进项税额为 X,则:
23,008.84 ≤ X %2B 9,000
→ X ≥ 23,008.84 - 9,000 = 14,008.84元

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您好,同学,是这样子的
2023-05-14
您好,在判断存量留抵税额时,将当期期末留抵税额与2019年3月31日期末留抵税额这一基数进行对比,哪个数额低哪个就是存量留抵税额。具体到你单位为2022.3留抵税额120-2019.6留抵税额0=120.
2022-04-12
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税。大于0才交税
2024-10-23
你好1. 可以的。 你货物是13% 。你可以拿来抵扣的 ; 可以的
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