同学,你好
一般是为研发活动直接提供的服务,计入直接费用
老师,技术服务是直接计入研发费用下某项目的技术服务费还是其他
公司发生的研发费用的:购买系统软件产品、云服务器、软件服务费这些费用要归集到研发费用的哪一类呢?
老师,软件的服务费,发票上用途写软件技术服务费好还是技术服务费合理?
老师,研发和技术服务*技术服务费是入研发费用-其他费用吗
研发支出_费用化支出_服务费_技术开发费;研发支出_费用化支出_服务费_技术咨询费;研发支出_费用化支出_服务费_软件使用费;研发支出_费用化支出_服务费_云平台服务费;研发支出_费用化支出_其他相关费用_咨询代理费;研发支出_费用化支出_人工费用_外聘研发人员劳务费;老师以上研发支出的费用归属到”其他相关费用“嘛?但是”其他相关费用“有扣除限额的(扣除限额:其他相关费用限额=序号8×10%/(1-10%))后面附上了截图。蛮烦老师帮我看一下这些归属到哪个研发类别??
单位的行业代码要怎么确认
广西出口的货物没有提单吗?
小规模纳税人增值税3%减按1%为什么不是含税销售额/(1+3%)*1%呢?而是含税销售额/(1+1%)*1%?
你好老师,公司买了一批桶装水用于员工用,做账入了办公费,收的专票,个别员工买了2桶,收了钱,这个怎么做账?
老师这种发票后面没有下载怎么打印呢
郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万
小规模纳税人某一个季度销售额如果超了30 但是年销售没超120万,那这个超过的季度申报的时候填免税还是应征增值税那边?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
请问项目上零散付的工资需要每次都做工资表吗?
我们公司有两个主体,一个一般纳税人,一个小规模,材料票有销有进。进销是平的,对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去,这样我们用两个主体切换,行不行。
就是可以的吗
同学,你好
是可以的
该怎么表达直接计入研发费用里面的直接费用里面去呢
同学,你好
怎么表达??什么意思?你是要写说明,还是什么?
要写说明 税务局说这部分可能归到其他费用里面去
老师说可以归到直接费用 那这个该怎么描述
直接计入研发费用,你可以说你研发这个项目有些问题需要用到软件解决,那软件服务费直接作用于研发项目上,所以进入直接费用