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老师,我上个月给厂家应付账款计算多了,8月份的帐已经装订了,9月份该怎么调账呢

2025-09-20 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-20 14:00

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户8599 追问 2025-09-20 14:00

好的,老师

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齐红老师 解答 2025-09-20 14:03

您好,可以在9月份通过红字冲销法进行调整,具体做法是:先用红字做一笔与原错误分录相同的分录冲回多计金额,比如原分录是借记原材料10000元、贷记应付账款10000元,那么调整分录就是借记原材料-10000元、贷记应付账款-10000元,然后再按正确金额重新做一笔分录;如果金额不大,也可以直接在9月份做一笔调整分录,借记应付账款10000元、贷记原材料10000元,这样就能把多计的应付账款冲减掉,调整后应付账款的余额就正确了,记得在凭证摘要中写明调整8月多计应付账款以便后续查账,同时保留好相关计算依据和审批手续作为调账凭证

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快账用户8599 追问 2025-09-20 14:04

非常感谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-20 14:05

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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快账用户8599 追问 2025-09-20 14:05

我直接记得是:借:主营业务成本贷应付账款

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快账用户8599 追问 2025-09-20 14:06

调账根据你的这个思路,借:应付账款,贷主营业务成本,这样可以吗

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齐红老师 解答 2025-09-20 14:08

 您好,在9月份调账时,应该用红字冲销法做一笔相反的分录,即借:主营业务成本 -X元 贷:应付账款 -X元,其中X是你多计的金额,这样就能把多计的部分冲减掉;如果金额不大,也可以直接做一笔调整分录借:应付账款 X元 贷:主营业务成本 X元,这样应付账款就会减少,主营业务成本也会相应调整,记得在凭证摘要中写明调整8月多计应付账款,并保留好相关计算依据和审批手续。

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快账用户8599 追问 2025-09-20 14:09

感谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-20 14:12

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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2025-09-20
同学你好 应收平了怎么还收到发票了
2020-11-06
借库存现金贷银行存款做这个。
2022-11-26
你好 期末余额 只有7月 没有8月的话。 那你 还得跟对方协商导给你。 不然你就得 从8月来建账。 补做8月的 业务了
2021-03-23
您好,那就继续按这个操作,否则某个月零申报。
2020-09-29
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