同学你好, 借 银行存款 贷 营业外收入 稳岗补贴属于 社保局给的政府补贴, 按照你们公司交的社保的一定比例发放的, 公司员工流动率越低 给的越多
老师,收到稳岗补贴怎么做分录?
老师好,问下收到稳岗补贴 与用稳岗补贴冲减社保怎么做账?
老师请问一下收到稳岗补贴的分录怎么做
老师,收到稳岗补贴分录怎么做
老师收到稳岗返还补贴怎么做分录
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,你好!我想咨询一下公司筹建期间老板垫资了200多万,应该是其他应付款、用在租地80万,其他的100多万都是用在管理费用、销售费用,资产负债表上借方这200多万应该体现在哪个科目里面?资产的总额相当于就没有金额吗?
商业企业计提工资:借:销售费用—工资费 贷:应付职工薪酬—工资费 我打电脑做账科目二级明细是借:销售费用_职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资
老师,现在电商可以用网址注册吗?有没有相关文件分享
上海建筑工程会计求带,费用详议
老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?
老师,我们挂靠中深建业公司做工程,买材料开发票给他们公司做账,抵扣款我们可以拿回来,应该怎么做帐呢?
知道了 那可以换个分录:借:银行存款 贷:管理费用/营业外支出 冲减费用 这样和你写的一样吗
字面意思,就是 稳定岗位 的补贴。 发给企业后,用于员工培训 提升员工的能力
不能你那么写。你的写法导致性质变掉了。