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老师我们是销售方,对方给我们出了一个让利协议,只要是现汇付款,就需要扣点,对方也不要让开红字发票,那我现在可以直接做财务费用吗

2025-09-22 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-22 15:23

您好,是的,这个是计入财务费用的

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快账用户1368 追问 2025-09-22 15:24

那年底汇算清缴的时候,我还是需要把企业所得税调增吧,因为没有红字发票,是不是只有协议,没有红字发票,税法上不算

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齐红老师 解答 2025-09-22 15:26

这个你到时调增处理就可以

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快账用户1368 追问 2025-09-22 15:26

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-22 15:31

不客气,很高兴为你服务

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您好,是的,这个是计入财务费用的
2025-09-22
学员你好, 应该由购买方开具红字信息表,依据是《关于开具红字增值税发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号):一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:   (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
2021-12-07
你好 是的 你原来业务做账了 红字发票要给你的 
2021-11-29
你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。
2023-01-30
您好,这个是可以直接红冲的这个的
2024-03-17
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