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请问一下开具红字发票做的进项转出,跟发票异常进项转出,分录分别怎样做

2025-09-22 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-22 16:03

您好,进项转出,你就把前面确认费用的分录红冲掉就可以,异常的
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

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快账用户5386 追问 2025-09-22 16:08

是原材料的,领了料也结转了成本了的

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齐红老师 解答 2025-09-22 16:10

这个你冲成本这个分录就可以

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您好,进项转出,你就把前面确认费用的分录红冲掉就可以,异常的
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2025-09-22
你好;   你这个之前收到发票是怎么挂科目的。 这个业务跨年了吗 
2022-01-05
同学你好, 借,主营业务成本,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 借,银行存款,正数
2020-11-04
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-06-16
当购买方开具红字信息表时,就应在当月做进项税额转出。 如果你们公司在九月份开具了红字信息表,那么进项税额转出应在九月份进行。 分录如下: 借:原材料 / 库存商品等(红字) 贷:应付账款等(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 如果对方十月份才开具红字发票,并不影响你们公司在九月份做进项税额转出的时间节点。因为开具红字信息表时,税务系统中已经有了相应的记录,购买方就应进行进项税额转出处理。
2024-10-11
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