结转成本按销售数量*平均成本单价计算,库存商品不会为负数

老师,我想请问一下 我们公司进口的肉质品,因为暂时还没有付款给代理商所以都是按照暂估的价格入库的,可是最近销售的很好,一直都在销售最后结转成本,想请问一下老师假期到最后都销售完了,成本也结转掉,冲回暂估的库存商品该怎么处理,当时那时候实际可能已经没有库存商品了。
你好老师,公司内账期初商品库存没有录入,现在商品出现了负数,老板说期初的东西都是公司没有成立时候在别人那里拿的散件,记不清楚了,能不能把负数商品,填写一个期初数,然后成正数,然后这个月底盘一次库存,把所有产品盘一遍,多了就盘盈少了就盘亏这样可以吗?然后从11月份开始根据盘好的库存开始一进一出呢
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师好!公司购买的绿植入了库存商品,附件是入库单(进价),销售商品的附件是出库单(售价),那结转成本后面没有附件,这样对吗?如果不对怎么处理?
老师好!公司购买的绿植入了库存商品,附件是入库单(进价),销售商品时开销项票作为附件,结转成本后附件是出库单(进价),这样对吗?如果不对怎么处理?
学校行政账,食堂账审计中,以前年度往来很乱,查不出来不是我经手的,有两套账混支的。未能整改,整改报告上怎么写
个人分包的时候没有发票可以挂靠其他单位开票么
公司业务主要加工稻谷,销售大米,增值税按照投入产出法核定进项税额,公司取得的电费等专票还可以勾选抵扣吗?
我们和分包方签的合同金额是真实的 能不能在此基础上多加点金额多开点成本票给我们 稍微多一点
公司买的车折旧费是多少,怎么计提一下
老师 个体户核定征收是仅仅增值税吗
销售公司能有库存吗?
老师,个体税务申报时间和小规模公司申报时间一样吗
老师,请问购销合同的签订需要注意哪几个方面呢(朴老师)
公司采购木托盘,结转生产成本时领用了木托盘,S局要求涉及木托生产领用,和下游销售情况的说明,这个涉及木托盘的下游销售情况从哪些方面去写
老师,是不是每次只要购进商品就得结转一次 不管有没有销售都要结转嘛
不是,有销售才要结转成本
老师。还是不对,还是负数
这个怎么回事
结转多了,负数是不对的。
重要的是做这一笔销售时他就显示负数了
库存商品就已经显示负数了
前面多结转了。冲减主营业务成本