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老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理

2025-09-23 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-23 22:42

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖        借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户4559 追问 2025-09-23 22:46

清理这一步我们都还没开票出去,怎么做清理呢,只是收到了钱

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齐红老师 解答 2025-09-23 22:48

那么先做 借:银行存款 贷:预收账款. 以后2开票再清理

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快账用户4559 追问 2025-09-23 22:50

那这个折旧的部分呢,什么都不做了吗

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齐红老师 解答 2025-09-23 22:52

设备已经出库当月还是要正常计提,次月不再计提

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快账用户4559 追问 2025-09-23 22:57

7月份收的钱,8月我已经计提了一个月了,这个月还继续提吗

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齐红老师 解答 2025-09-23 22:57

设备已经销售出去了,不需要再计提了。

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快账用户4559 追问 2025-09-23 22:58

那这个月什么账务都不做吗

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齐红老师 解答 2025-09-23 22:59

是的,什么都不需要做就行

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你好 发票已开是对方给你开的吗 退回去是原价退的吗
2022-04-09
你好同学,折旧是下月开始计提的同学 都是记入固定资产里的同学,无论是不是融资的。
2020-11-11
这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性,尝试重新计提折旧,核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决,可通过金蝶软件的固定资产模块,按规范流程重新进行固定资产减少操作,如在金蝶云星空中,可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面,新增资产处置单进行处理
2025-06-09
您好,可以调整6月报表。
2020-08-27
你好!你做固定资产清理就好了
2023-07-19
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