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公司之前购买的一件固定资产在折旧了几个月后退还给了销售方,现在这个固定资产怎么做账务处理?款未付,发票已开

2022-04-09 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 13:22

你好 发票已开是对方给你开的吗 退回去是原价退的吗

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快账用户4192 追问 2022-04-09 13:28

是对方已开发票给我们,原价退,我们没付过钱

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齐红老师 解答 2022-04-09 13:32

借应付账款 贷固定资产 应交税费应交增值税进项转出, 然后你的折旧需要红冲借累计折旧 借管理费用负数

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快账用户4192 追问 2022-04-09 13:34

不用做固定资产清理的吗?

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齐红老师 解答 2022-04-09 13:36

你好,你这又不是销售出去,你这是退货。销售出去,处置了固定资产才做清理。

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快账用户4192 追问 2022-04-09 13:38

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-09 14:07

不用客气 工作愉快

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你好 发票已开是对方给你开的吗 退回去是原价退的吗
2022-04-09
您好,正在给您回复
2023-07-27
您好,收到发票做固定资产,贷方冲预付,之前没有暂估没有折旧的话,这个月入固定资产,下个月计提折旧。
2021-12-06
同学您好! 总经理处置固定资产所得款项应作为隆庆公司的收入入账,同时注销相应固定资产的原值和累计折旧。税额部分需按税务规定处理,确保合规。由于该固定资产原为总经理个人购买,需与总经理协商处理相关权益及税务问题,确保账务清晰、合法。 借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2024-03-18
你好,这个就是 借:固定资产清理 (净值) 累计折旧 两个月折旧金额 贷 固定资产 原值 然后 借:银行存款(卖的钱) 贷 固定资产清理 (净值) 差额计入资产处置损益(小企业计入营业外收入)
2021-12-01
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