可以更正 并且不影响税款 不产生滞纳金
老师你好,请问我们是自然独资企业,2022年第一季度,前任会计申报增值税申报表时,把图1申报表第18栏本期减免金额写错了,正确的金额为29097.01元,导致多缴纳增值税税款为1279.07元,附加税多缴纳63.94元,请问老师我这个季度申报时,可以把多余税款合计数1343.01元填写在增值税申报表第23栏吗? (第三张图片)
请问老师,我公司15年的其中一个月的增值税纳税申报表报错了,现在将其更正申报了,数据会自动更新到我九月申报时吗?还是需要从15年往后每月的申报表都更正?
六月我申报的增值税时,由于我是自动生成申报表的,进项税附表二忘记把“电子通行费发票”抵扣的共111份,税额本应该填到8b(其他)第10栏次的,我忘记分开填写了,需要更正申报表吗????? 现在突然发现忘记分类填报了,全都被系统默认包含在专用发票的份数及税款中了怎么处理
老师我问下之前财务把前面二个季度的居民企业所得税申报里面数据都填写错了我这个我第三季度本年和之前二个季度衔接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正确的本年累计数这一栏安纠正过来的数据填写就可以吗?会有影响吗?前面季度都没交所得税都是负利润
老师,值税纳税申报表的主表里面的第25栏期初未缴增值税 好多年了系统出来的数是错的, 那我可以在这个月把这个数填到30栏里头 然后下个月的数正确了,可以这样吗 因为我上个月也没有交税
老师,一般纳税人做简易计税3%的项目,成本票开进来是1%的普票就可以做企业所得税税前扣除吗?
你好老师,公司注销账上其他应付款150万可以转营业外收入吗,用交税吗,货币资金有7千怎么处理
30000劳务费个人所得税计算方法
公司租房子通过中介的,支付给中介费费用怎么做账?对方需要开什么票给我们
老师,现在在申报囯科小,要改去年税务局申报的利润表,增加研发费用这一栏,可以改吗?
整体转让个人独资企业,账面有未分配利润,平价转让时,股权转让协议,协议价是未分配利润的数,还是0,股权原值是0还是有数的,
老师 我们公司有7个专利 这个每月要缴纳什么费用
老师,中秋节发月饼,账务怎么处理啊?
老师,在公司注册当地产生的餐费计入哪里啊
没给钱,可以先开票吗?下个月给
老师增值税附加税没有动数据,就是只更改了主表手动填写2栏,
老师在我要办税-税费缴纳-更正申报就可以了是吧!
是的 您的操作路径是正确的