本地 8 万无需预缴;外地 7 月 24 万、9 月 23 万,若按月申报,两月均超 10 万需按 1% 预缴;若按季申报且两笔属同一预缴地,合计 47 万超 30 万需按 1% 预缴,有合法分包款可扣除后再算预缴额
请问我们是小规模公司,我们公司2019年7月份开了外经营证25000,发票开了20000,是开的普通发票,其他没有开外径证项目开了110000,都是开的普通发票,我们开了外经证开的那20000发票需不需要预缴增值税和附加税,我们7-9月份都是开的普通发票没有超过30万
老师你好,我们是做外地建筑服务的,1月份是小规模纳税,外地项目有开票32万,2月份我们转为一般纳税了,由于小规模是季报,所以1月份的税还没有去预缴的,现在3月对方又给我们退票回来12万,老师我想问下,我们现在退以前小规模时开的票,那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀
老师你好,我们是做外地建筑服务的,1月份是小规模纳税,外地项目有开票32万,2月份我们转为一般纳税了,由于小规模是季报,所以1月份的税还没有去预缴的,现在3月对方又给我们退票回来12万,老师我想问下,我们现在退以前小规模时开的票,那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀,,,
老师们,我们是小规模企业,今年3月份成立的,小规模企业由老板另一个一般纳税人企业控股40%,另外老板和他两个亲戚共占60%,今年9月份签订了一个小项目,截止到现在给甲方开票45万,成本费用合计下来是亏损的,但是项目工程款甲方还没有都付完,预计到元月份2022年1月底竣工,这个项目的材料成本基本也就在今年这9-12月份,2022年1月份可能还会有几万的成本,据老板的预算是这个项目可以盈利50万左右,但是我们这个项面上刚好一个跨年,明年若是把项目的总价开完再开155万的发票(项目总造价200万,今年已开45万,这个月及今年不再开票),合同里也未规定必须按拨款一次性开票,所以我们就每个季度开45万
建筑公司,公司所在地安徽项目所在地江苏,23年一月份的时候开了一个外经证,合同日期是23年1月至25年12月合同金额是750万,且一月份的时候已开票240万,一月在江苏税务局已经预缴申报,本月4月份再次开票,本月是不是要在江苏税务局填写预缴申报表,税款所属期是4月一号至四月30号
老师,一般纳税人做简易计税3%的项目,成本票开进来是1%的普票就可以做企业所得税税前扣除吗?
你好老师,公司注销账上其他应付款150万可以转营业外收入吗,用交税吗,货币资金有7千怎么处理
30000劳务费个人所得税计算方法
公司租房子通过中介的,支付给中介费费用怎么做账?对方需要开什么票给我们
老师,现在在申报囯科小,要改去年税务局申报的利润表,增加研发费用这一栏,可以改吗?
整体转让个人独资企业,账面有未分配利润,平价转让时,股权转让协议,协议价是未分配利润的数,还是0,股权原值是0还是有数的,
老师 我们公司有7个专利 这个每月要缴纳什么费用
老师,中秋节发月饼,账务怎么处理啊?
老师,在公司注册当地产生的餐费计入哪里啊
没给钱,可以先开票吗?下个月给
本地的不需要对吧
是的 本地的不需要
外地都是一个地方的,然后我就给七月份和九月份一起预缴了
预交最晚的时间是申报税之前
当时七月份开票的时候没有预缴,因为当时申报的时候没有超过30万,我就没有预缴,我开完票我就核销了 ,然后是昨天我又要开还是同一个地方的,然后我就放一起了
那个要是外地的都不是一起的,那我七月份要是没有预缴,然后已经核销了,那该怎么预缴啊
申报说之前就是月底之前么
外经证没预交完就核销了?
那要是我七月份外地开了24,八月份本地开了9万,九月份本地开了10万,这该怎么算税呢
当时七月份开的时候只有24万,不是没超过30么,也不晓得后面还有项目,当时那个已经完成了
你们是季度申报的吗?这个预交是你申报之前预交 只有24万预交哦 然后申报的时候预交的抵减应交
九月份开的那个23万和24万那个不是一个项目
是季度申报的
不是同一个项目也不是同一个外经证 各自预交就行了
你的意思是如果就外地7月的24万,8月份本地开9万,下个月申报季度报的时候就外地24万按一个点预缴么
不是呀 外经证预交是你在异地预交的,然后本地申报的时候填写预交的抵减应交的