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老师,进项税额如果已经抵扣了,对方要红冲怎么处理

2025-09-24 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-24 11:32

您好,你要开红字信息表,对方开负数发票

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快账用户9956 追问 2025-09-24 11:35

那不是对方开红字信息表吗

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齐红老师 解答 2025-09-24 11:35

收票方,就是抵扣方开红字信息表

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快账用户9956 追问 2025-09-24 11:36

已经抵扣是我们开,如果没抵扣对方直接开,是这样吗

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齐红老师 解答 2025-09-24 11:37

是的, 是的,就是这样的

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快账用户9956 追问 2025-09-24 11:37

那我们怎么做分录

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快账用户9956 追问 2025-09-24 11:38

进项税额怎么处理做分录

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齐红老师 解答 2025-09-24 11:38

收到红字发票,直接做负数分录就可以

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快账用户9956 追问 2025-09-24 11:43

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-24 11:43

不客气,很高兴为你服务

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您好,你要开红字信息表,对方开负数发票
2025-09-24
发票己抵扣,发生退货或发票开具错误等需红冲发票时,购买方需要将己抵进项税额在购买方开具增值税专用发票红字申请单当期纳税申报时进行进项税额转出。
2021-06-29
你好!你拿到发票怎么做的分录?
2023-11-10
购买方 填开并上传红字信息表,同时做进项税额转出。分录为借原材料等(红字)、贷应付账款等(红字)、应交税费 - 进项税额转出(红字)。 收到红字发票和重新开具的正确发票后,红字发票用于记账,正确发票正常入账。 销售方 凭购买方的红字信息表开具红字发票,部分冲销按信息表金额操作
2024-12-30
同学您好,已经抵扣的进项票发现开错了,是可以重新开具的,不用担心,由购买方申请开具红字发票信息单,销售方再重新开具。
2023-12-19
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