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老师, 我有一笔广告费总额是5000 有3000挂应付A 对方用两个户名开的, A开3500 B开4000。 这两笔都有3500和4000的付款凭证 这个我不会入账了

2025-12-22 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-22 19:47

您好,
借:管理费用
贷:应付A
应付B

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快账用户8346 追问 2025-12-22 21:26

刘老师,我还一个问题 图片这个是10月份的个税,我11月29号才缴的。也缴了滞纳金了。 这个罚款单,上周才看到。已经提交申辩,今天去税务局。告诉我这个罚单已下达必须交的,也可找专管员。 我不知道去找专管员,好吗?会不会有什么影响

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快账用户8346 追问 2025-12-22 21:28

图片,再发一次

图片,再发一次
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齐红老师 解答 2025-12-22 21:28

这个直接去找专管员就可以

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齐红老师 解答 2025-12-22 21:29

要他把这个异常处理了才行

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快账用户8346 追问 2025-12-22 21:30

我做申辩了,但查不到结果 今天跑税务局问了

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齐红老师 解答 2025-12-22 21:35

你找了专管员吗,这个要找专管员才可以

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快账用户8346 追问 2025-12-23 14:55

好 刘老师,年底不确定还有多少费用发票没有的。还有什么方法排查的

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齐红老师 解答 2025-12-23 14:56

你看暂估,看你暂估了多少

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快账用户8346 追问 2025-12-23 17:43

老师,我没有做暂估,都直接入账

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齐红老师 解答 2025-12-23 19:40

这个你看下预付了多少钱,然后要他们开发票过来

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快账用户8346 追问 2025-12-23 19:47

老师,没有发票的,正确的做法分录 怎么做

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您好,
借:管理费用
贷:应付A
应付B
2025-12-22
你好,你预收为什么只确认3500?
2022-01-11
您好,这个的话,可以是借 应付账款  贷 应交税费 原材料,这样红冲
2025-09-27
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-15
您好,这个的话,收据入账的话,到最后不能扣除的
2023-11-08
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