您好,这个计入制造费用就可以
湖南丽人服装有限公司经过三个车间连续加工制成,一车间生产棉布,直接转入二车间加工制成褂子,褂子直接转入三车间加工成棉衣。原材料于生产开始时一次投入,各车间月末在产品完工率分别为60%、50%和40%,各车间生产费用在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。该企业2020年3月份有关资料如下表所示。要求:(1)根据上述资料采用逐步结转法的综合结转法计算各步骤半成品或完工产品成本,计算过程直接在账上进行。(2)对采用综合结转法计算出来的完工产品成本进行成本还原,计算出原始的成本项目金额。(还原率保留六位小数,差额计入制造费用,其他保留整数)各车间的产量资料项目计里单位第一车间第二车间第三车间月初在产品数里件60160140本月投产数量或上步转入10409801020本月完工产品数量件98010201060月末在产品数量120120100各车间月初、本月生产费用资料项目直接材料直接人工制造费用合计第一车间月初在产品成本111601440170014300本月生产费用14834023808246
甲工厂设立了一个基本生产车间生产A、B两种产品,还设立了两个辅助生产车间—运输车间和供电车间。为核算产品成本,基本生产成本明细账设置“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”三个成本项目。产品的原材料随加工陆续投入,而且投料程度与加工进度保持一致。月末在产品的完工率均为50%。 2022年10月,该厂发生的经济业务及相关的产品成本核算资料如下: (1)A和B的生产记录如下: 本月完工产品数量(件) 月末在产品数量(件) A 4000 800 B 6000 1200 (2)A和B的月初在产品成本资料如下: 直接材料(元) 直接人工(元) 制造费用(元) 合计(元) A 8,000 7,000 9,000 24,000 B 12,000 10,000 14,000 36,000 (3)基本生产车间生产领用原材料65,000元,其中:直接用于A的甲材料10,000元,直接用于B的乙材料35,000元,两种产品共同耗用丙材料20,000元。对于产品共同耗费丙材料,按照定额消耗量比例进行分配,A定额消耗量为300千克,B定额消耗量为200千克;基本生产车间管理领用原材料丁材料18,000元。
甲工厂设立了一个基本生产车间生产A、B两种产品,还设立了两个辅助生产车间—运输车间和供电车间。为核算产品成本,基本生产成本明细账设置“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”三个成本项目。产品的原材料随加工陆续投入,而且投料程度与加工进度保持一致。月末在产品的完工率均为50%。 2022年10月,该厂发生的经济业务及相关的产品成本核算资料如下: (1)A和B的生产记录如下: 本月完工产品数量(件) 月末在产品数量(件) A 4000 800 B 6000 1200 (2)A和B的月初在产品成本资料如下: 直接材料(元) 直接人工(元) 制造费用(元) 合计(元) A 8,000 7,000 9,000 24,000 B 12,000 10,000 14,000 36,000 (3)基本生产车间生产领用原材料65,000元,其中:直接用于A的甲材料10,000元,直接用于B的乙材料35,000元,两种产品共同耗用丙材料20,000元。对于产品共同耗费丙材料,按照定额消耗量比例进行分配,A定额消耗量为300千克,B定额消耗量为200千克;基本生产车间管理领用原材料丁材料18,000元。 20
阳光工厂生产豆前品,需要经过第一车间、第二车间和第三车间三个基本生产车问加工完成。原材料在第一车间生产开始时一次性投入,各车间的工资和费用发生比较均衡,各生产车间的在产品完工程度均为50%。由于该产品在各车间的半成品不对外出售,管理上也不需要核算各车同半成品生产成本,所以为简化核算,企业采用约当产量法计算各步骤应计入产成品的成本份额。20xx年12月有关产量记录和生产费用记录资料见表1和表2。 要求:根据上述资料,采用平行结转分步法计算产品成本,并将计算结果直接填入产品成本计算单以及完工产品成本 汇总计算单。 〔将答案以表格的形式写在答题纸上>
A产品:甲材料32000乙材料45000合计77000.B产品:甲材料68000乙材料38000合计106000,车间一般耗用:甲材料2000乙材料500合计2500,厂部行政管理部分耗用:甲材料8000乙材料500合计8500,合计:甲材料110000乙材料84000总合计194000。所以借生产成本-A产品是32000+45000,成产成本-B产品是68000+38000.贷:原材料一甲材料11000原材料乙材料84000这其中制造费用和管理费用这里是怎么代入的呢?两个耗用具体要怎么计入,算是借还是贷?
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9月支付10月份的社保费,做计提分录时,应着成计提9还是10月社保呢?
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老师,企业所得税是季报吗?
老师,员工代单位垫付了暖气费,拿票过来报销,直接记借:管理费用-取暖费,贷:银行存款,这样可以不,不用其他应付款科目过渡。
老师,请问公司,自己包的混沌和饺子,卖生的。然后也有堂食。堂食和卖生的饺子混沌,小规模和一般纳税人的税率是多少?
老师,2024年汇算清缴没有填写职工薪酬调整明细表,残保金申报自动带出来汇算清缴的数据,工资总额是0,职工人数1人,现在该如何取数申报
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老师,请问您一下,就是一般纳税人在进货时候取得了专用发票就可以做抵扣进项税,如果是普票就不可以抵扣进项税。那要是销售不管销售给任何人都要做销项税吗?即便是开的普通发票?
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车间厂长的年终奖计入什么科目呢??
这个计入制造费用中的