你好,固定资产清理的处理 清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师交25年实收资本的印花税,是看实收资本和资本公积的合计数?
老师:请问哈,*建筑服务*运输服务跟*运输服务*土方这两种运输服务发票有什么区别
老师:我问问,财务报表生成现金流量表,指定现金流量表的科目有哪些呢?
小规模纳税人,季度销售20万,没有超过30万,怎么做会计分录。需要体现免税的分录吗
请问一直0申报企业需要做每年的残疾费申报工作吗?
你好老师,我们公司之前付了一笔服务费,借:应付账款。贷:银行存款。 等发票收回来抵消应付账款,现在这个发票确认收不回来了,我应该怎么做
年终奖放全年一次性奖金收入还是正常工资薪资税少点
老师,应交税费-销项 应交税费-进项 在资产负债表中余额如何处理
请问老师,给客户返佣金,对方给我司开发票应开什么项目?
老师,本月工资表个税少扣或者多扣,在下月工资表中少扣的加上,多扣的减去,分别怎么做分录?
老师,我看错了,是已经折旧完了。那应该怎么处理?
我们公司是一般纳税人
清理残值 借: 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:营业外收入 应交税费-增值税-销项
老师,麻烦帮一下,分录后面写一下金额好吗?这样容易懂。
假如卖掉的开票含税价是13万
先自行做,就是把科目金额带入就行,很简单的哈。不懂再问哈,加深印象。
老师麻烦你帮我写一下好吗?
清理残值 借:固定资产清理 3933.16 累计折旧748470.09 贷:固定资产787863.25 变卖 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师变卖的分录改过了吗?我们是一般纳税人应该是哪个分录?
关键是你们变卖收到多少钱?开票的税率是多少?
老师收到13万,开票的税率是13%
借:银行存款 130000 贷:固定资产清理 115044.25 应交税费-增值税-销项14955.75 结转 借:固定资产清理 115044.25- 3933.16 贷:营业外收入
老师这个固定资产清理为什么要减3933.16呢?
原来不是还有余额3933.16吗?账面的余额
老师就这个分录借贷方根本不平啊
借:固定资产清理 39393.16 累计折旧748470.09 贷:固定资产787863.25 借:银行存款 130000 贷:固定资产清理 115044.25 应交税费-增值税-销项14955.75 结转 借:固定资产清理 115044.25- 39393.16 贷:营业外收入
老师整个分录是不是分这几步?
就是我写的那3个分录
是的,我另外写了一下,在不在这样的?
对呀,就是那样做的