您好,是哪个给你加回来的,如果符合条件是可以加计扣除的
老师,你好,我们是软件企业,在2021年第三季度享受研发费用加计扣除填写了金额,为啥在明细表里没有金额,另外如果我们第三季度利润是负数的情况下,填写研发费用加计扣除金额是填写正数金额,还是负数,因为最后的实际应纳税金额是在原来的利润表金额上在加上研发费用金额了
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
@郭老师,我刚才咨询过您,再补充个问题,就是我们今年公司亏损,如果填两免三减半了,没有享受到优惠,之后盈利后就不能再享受了,那我还要享受研发加计扣除,汇算清缴时,我不选软件、集成电路企业优惠情况及明细表,这个不行吧?
老师,我们公司发生研发费用人员工资50000,专利年费3205,2024年研发费用发生53205,汇算清缴表我选100%加计扣除,扣除数还是53205,不应该是53205*2吗?国家这个百分之百加计扣除是什么意思?如果我扣的53205我们也没享受优惠啊,就是据实扣除了,我不太明白
老师 请问我们的研发费用为什么抵减了又加回来 总之没有享受过优惠 这是啥情况
郭老师您好,有代理记账公司的转让协议吗?
税金及附加借贷怎么登记
养护花草服务的开票类别是现代服务*其他生活服务吗?相当于是提供人工
老师好,请问年度汇算清缴“职工薪酬支出及纳税调整明细表”,里面填写的工资薪金支出是计提的数还是实际的支付金额?比如12月份计提工资5万元,但是需要到次年1月份才发,那么这笔费用应当计入到这个表格里吗?
老师这个月进货开普票,开错了,下个月红冲换成专票的会计分录
老师您好 我们出口一批货物,现在有了hs编码,我想查退税率 在哪查呢,谢谢
老师,注册公司用自己家的楼房作为办公地址,免费使用,是公司需要缴纳房产税吧
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开1000万的信用证付给对方公司,我方划扣了1000万,对方公司收到银行存款1000万,如何做账
老师,请问律师费发票没有数量和单价,只有金额,影响使用吗?
是不是我们提供的资料不规范 所以税局不让扣除
是税务局给你们加回来的吗?
对的 反正我们没享受过加计扣除
可能是资料没有审核通过,可以问下专管员
如果符合要求 研发费用就能减少应纳税所得税是吧
是的,是的,就是这样的,能加计扣除的
但是我们的专利还没有形成无形资产
如果能形成就等形成后再确认,不能形成资产费用化的可以先抵扣
怎么判断有没有形成无形资产
达到可使用价值,能正常用