按库存商品做账,做主营业务收入,结转主业务成本
老师,二手车店,卖方卖给二手车店,然后二手车公司买回来之后又卖给买主,车没过户到二手车公司,这个怎么做账务处理?我需要收买回来和卖出去的票据做账吗?还是说简单一点,直接开中间赚的差价的票据?
#提问#,老师,我们买了从个人一辆二手车,交易市场给我们开了一张10万的二手车销售统一发票,我们做账做的是固定资产,现在又卖了出去,卖了109800元,我们要开普票出去,开多少钱的金额呀?
老师,我们公司是一般纳税人,2020年购买二手车 一台买价13万,开具的二手车发票,目前折旧65000,8月卖出售价11万,这个账务处理怎么做?
请问老师,一般纳税人10万元买进来的二手车,取得二手车销售统一发票,第二个月9万元卖出去了,请问这个怎么账务处理
老师您好,公司把一辆折旧完了的汽车以5000元卖掉,开的是二手车销售统一发票,请问这应该怎么做账呢
老师,我是餐饮行业的会计,公司里的盘子,我不知道归集到什么科目。
企业收到生育津贴的账务处理,员工休产假期间工资和社保正常缴纳发放
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师,我司不是做汽车销售的了,是做物流来的;也是要像您刚才说的那样入账吗
是的,那么就做其他业务收入,结转其他业务成本
老师,那还需要先做库存商品吗?再做其他业务收入,再结转主营业务成本,是这样吗
是的,就是那样做的哈
老师,为什么是做库存商品,而不是先入固定资产了
是不是可以直接做营业外收入,然后就不用做库存商品了
做固定资产需要使用1年以上