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老师,价外税,这个月多交,下个月少交什么意思啊?每个月增值税不是销账减去进项得出来缴纳的吗?干嘛对方这么跟我说?因为我催他们开进项票进来,我没有进项票就会多缴税,我就不给客户开销项票出去了,说没有发票了
老师,销项100,进项80,我要缴纳20,或者上个月有留底的减去留底的就是最终需要缴纳的增值税对吗?进项80其实也是我每个月要做抵扣的那个数对吗?
老师,车票的进项税不在勾选平台提现,增值税进项抵扣汇总也就不会有车票的进项,但是申报的时候增值税表二8b栏会体现车票的进项,那这不就有差异了么
每个月转出的未交增值税是直接用当月的销项税减去进项税吗?还是还包括了其他的什么吗
老师,一般纳税人销项13进项3%那应缴纳的增值税还是销项税减去进项?还是说3%小规模开的票一般人不能抵扣?
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
您好,不是的哦,汽车行业的增值税是“所有销项税减所有进项税”(不单独对应某台车)。 进项税包括:所有购进环节取得的专票进项(比如进货汽车、配件、工具、办公用品、房租水电、油费、过路费等合规发票),不限于卖出去的某台车对应的进项。只要取得合法专票,认证后都能抵扣当月或未来的销项税。 进项税就像收付实现制,经营中收到进项发票就能抵扣,不用一一对应。卖车产生销项税,但进货、费用等所有花的钱,只要拿到专票,都能当“进项”抵税,不会只限定某台车的进项!