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老师发票开重复了,对方不让红冲,现在要把这金额少开,怎么做?做折扣吗

2025-09-26 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-26 09:24

以后开发票发的货不再开那些金额就行

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可以的,可以这么做的。
2023-12-05
红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
1,对的 2,收入和成本需要冲减 3,可以的
2021-03-23
你好  我刚把发票冲红了 开红字发票了  ?不能吧  ? 是采购方填写信息表 销售方用这个信息表开红字发票 
2022-12-19
你好,这个你去年是怎么做的凭证,你就做相反的凭证,然后再按照发票重新做。
2025-06-30
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