没事的,就 按他的意思做,以后收到发票冲就行
老师,,这个分录啥意思不看不懂,帮忙看看 借:其他应付款1万借:现金1万贷:现金1万 贷:其他应付款1万,,,,摘要写的 我们收甲的借款还的
#提问#请问老师上个月有笔分录写错了应该预付账款写成应收账款了,分录做成借应收账款,贷银行存款,这个月想更正,那更正是在一张凭证上摘要写更正几月几号凭证,然后做借预收账款,贷应收账款,老师这样对吗?谢谢
老师每次公户给老板银行转钱用途为什么是还款呢?而且做账时收到的银行账是摘要写借款,借银行存款 贷其他应付款或其他应收款。 付出钱时摘要写还款 借其他应付款或其他应收款 贷银行存款。
老师,您好,请问下我老板要买几十箱橙子送给公司员工,但公司还欠他钱,可以用公账付款给对方,冲他的往来吗,这里的分录这样做对吗?帮忙看看,借:预付账款-XX公司,贷:银行存款,收到发票后,借:管理费用-职工福利费,贷:其他应付款-老板
老师,您好,请问下我老板要买几十箱橙子送给公司员工,但公司还欠他钱,可以用公账付款给对方,冲他的往来吗,这里的分录这样做对吗?帮忙看看,借:预付账款-XX公司,贷:银行存款,收到发票后,借:管理费用-职工福利费,贷:其他应付款-老板
老师,我们有进口增值税进项,就一张票金额较大,我们这个月开票少,税想少交点,能进项少抵扣点吗
老师在建工程已支付完成,过了一段时间来了一笔承担在建工程16%的工程款,这笔账该怎么做
我现在小规模有未开票收入,会计分录怎么做?
老师好,我们收到了会议服务的发票,请问还要有些附件?(比如照片等,还需要什么?)
我想问一下,老板私人账户转入款,用于日常费用支出,怎么做分录
单位购买的草皮,用在单位公司门口,我们可以加计扣除9%
内账年末增值税进项大于销项时怎么结转?
老师 我们设备买了一款软件 专机专用的 这个该怎么入账做分录
老师,问一下银行承兑汇票提前贴现这个怎么做账?
内账年末增值税进项大于销项时怎么结转?
摘要用途写预付货款可以吗?老板为什么要做成其他应收款呢?
没事的,就那样做账就行,不用纠结了
好吧,谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。