印花税 税率:根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及印花税税目税率表,厂房租赁合同属于财产租赁合同,印花税税率为租赁金额的千分之一(0.1%)。 计算:应纳税额 = 租赁金额 × 税率。本题中年租金 120000 元,印花税应纳税额 = 120000×0.1%=120 元。若计算结果税额不足 1 元,按 1 元贴花。 房产税 税率:依据《中华人民共和国房产税暂行条例》,厂房出租时,房产税以租金收入为计税依据,税率为 12%。但存在特殊情况,如企事业单位等按市场价格向个人出租用于居住的住房,减按 4% 税率征收;对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房等,暂免征收房产税(本题不涉及特殊情况)。 计算:年应纳税额 = 年租金收入 × 适用税率。本题中年租金 120000 元,房产税应纳税额 = 120000×12%=14400 元。若分期缴纳,可按相应周期分摊,如按半年缴纳则为 14400÷2=7200 元。
甲公司向乙公司租赁2台起重机并签订租赁合同,合同注明起重机总价值为80万元,租期为2个月,每台每月租金2万元。已知租赁合同适用印花税税率为千分之一,根据印花税法律制度的规定,甲公司和乙公司签订该租赁合同共计应缴印花税多少元
甲公司向乙公司租赁2台起重机并签订租赁合同,合同注明起重机总价值为80万元,租期为2个月,每台每月租金2万元。已知租赁合同适用印花税税率为千分之一,根据印花税法律制度的规定,甲公司和乙公司签订该租赁合同共计应缴印花税( )元。 共计印花税=8×10000×千分之一×2=160 答案的10000从哪里来怎么算的
老师题目中说签订3年租房合同,租金每月1000元,印花税怎么计算
请问老师,我们单位有厂房租赁,还有设备租赁?请问签订合同的税率分别应该是多少?
企业上年签订了三份财产租赁合同,具体情况如下:(1)3月向A公司租赁厂房一间,合同中规定,月租金300元,租赁期为3个月。(2)6月向B公司租赁设备一台,年租金收入18万,租赁期两年。(3)7月向C个体户租赁仓库一间,月租金450元,合同未注明租赁期限。根据所给资料,回答下列问题:3月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[单选题]接第5题,6月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A180B360C540D9007.[单选题]接第5题,7月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A5B0.45C0.9D2.7
物流公司,司机报销的违章费用怎么入账
老师,我已经抵扣供应商的专票了,现在对方开多了想部分红冲发票,是我先出红字信息表还是供应商先出
公司监事不退出,就要强制性不缴社保吗?
老师,有时遇到开了专票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按发票不含税金额计入成本,想每次支付时再转成本。那已经支付的一部分,进项税要自己算出来吗?这个账务怎么做分录呢? 我上面讲的两种情况是: 情况一:如果先全额入账(收到发票),则 借:XX成本/费用 进项税费 贷:应付 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 情况二(收到发票): 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 付尾款时: 借:应付(剩余部分) 进项税额 贷:银行(剩余部分)
老师我们是医药公司,开药品的发票,现在价格调增,往上冲差,冲差金额是正数14.4,我能不能开发票,不填数量、单价,直接填金额14.4,这样开发票合规吗?
老师,我在税务师当审计助理,我个人可以开一个小规模的独资企业吗,
老师,应付账款借方余额代表别人欠我们的钱?
一个生产加工公司,进来的原材料,有的直接卖有的用于生产,这怎么做账呀,这个
郭老师,我们买了固定资产,厂房300万,就一张发票,可以一次性勾选吗,所得税今年可以一次性扣吗,要调吗
请问下建筑业,印花税是交销项合同还是进销项合同之合缴纳
老师,这里的金额是不同租金对应的税额,但是对方测算的房产税我怎么算着都不太对,他这里是不是算的不对,因为我们公司不涉及房产税,所以是他们算好税额发给我们,但是我看着和您发我的12%不一致啊
对方房产税计算大概率不对,常规厂房出租按租金 12% 算,与对方结果不符,可能错用税率或计税方式; 建议让对方提供计算过程(计税依据、税率、政策),同时明确承租方不承担房产税,避免错担税负。
印花税也不对把 印花税是按照千分之一计算,他这个应该是按照万三计算的
同学你好 是的,这个确实不对
房产税在按照出租租金*0.12之后,还有减半征收的优惠么?
这个看当地有没有优惠