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老师,有时遇到开了专票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按发票不含税金额计入成本,想每次支付时再转成本。那已经支付的一部分,进项税要自己算出来吗?这个账务怎么做分录呢? 我上面讲的两种情况是: 情况一:如果先全额入账(收到发票),则 借:XX成本/费用 进项税费 贷:应付 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 情况二(收到发票): 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 付尾款时: 借:应付(剩余部分) 进项税额 贷:银行(剩余部分)

2025-09-26 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-26 16:39

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-26 16:42

您好,工作中一般是这种方式的,发票全额入账,含成本和进项税,按实际付款逐步减少应付 收到发票时:借 XX成本 XX费用 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款 支付部分款项时:借 应付账款 贷 银行存款 支付剩余款项时:借 应付账款 贷 银行存款

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2025-02-11
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