您好,都填贷方金额1404607.62,不一样是这个余额表导出时没有把当月结账,损益没有结转呢
老师,年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数,比如资产类的预付账款,这个是怎么回事呢?资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额(上期的期末余额),损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额(上期的期末余额)对吧?
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
前任会计发了21年的科目余额表,里面有期初余额,本期借贷方发生额,期末余额,没有本年累计发生额,我凭她的这个科目余额表导到我的财务软件里,能继续建账做账吗?还是一定要她把本年累计发给我才可以
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师,我半路建的账,比如之前1季度和2季度是在工地上,现在把账带回来总公司做,不在同一个地方,我在财务软件里接建了账套,用科目余额和明细账建的账。就导致我报所得税的时候,我的主营收入和主营成本只有第三季度的,前两个季度的累计数就没有,系统就会提示我的主营收入不相符。老师,我的账建对了没?如何解决我这种情况?
我们这边有个客户,之前是个人和我们合作的,个人转款到我们企业微信的,他突然要我们给他开票,开票信息是个体工商户,对公没给我们转款过,38万,怎么操作比较好
黄色预警,蓝色,红色预警,这什么意思
请问,小规模所得税怎么看查账征收还是核定征收?谢谢
经营范围有通讯设备销售,通讯设备修理,信息系统集成服务,办公设备维修,收到物料发票能入原材料吗还是入库存商品
老师您好,我们是商贸公司,有个自建的冷库,现在需要维修,维修开的发票我们能用吗,需要开什么内容才能用
老师 对方用茶叶抵欠款 无票收入分录我应该怎么做呀我们是小规模纳税人
老师你好,我们公司给别人租了餐厅,每个月分营业额8%,这个分成也需要分摊嘛?
老师,这张劳务发票合规不?
老师,您好,请问为什么是这样计算?我自己查不到相关政策,不是很理解。为什么是10%-1去税,然后再按照10%来计税呢
老师租的仓储费记什么科目
好的,谢谢老师
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