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老师 对方用茶叶抵欠款 无票收入分录我应该怎么做呀我们是小规模纳税人

2025-09-26 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 16:54

我们提供服务或商品,应确认收入,收到 茶叶,应确认库存商品或费用

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快账用户6053 追问 2025-09-26 16:58

会计分录应该怎么做呢老师

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齐红老师 解答 2025-09-26 16:59

茶叶是做库存商品还是?

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快账用户6053 追问 2025-09-26 16:59

做库存商品是怎么样的?做费用的话又是怎么样的呢老师?

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:03

需要对方开茶叶发票过来 借:库存商品 贷:应收账款

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快账用户6053 追问 2025-09-26 17:13

对方不愿意开发票,我们这边也没有开过发票给他们 他们说需要我们这边开个收据给他们就可以

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:14

需要双方互开发票的。都是销售行为

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快账用户6053 追问 2025-09-26 17:15

那如果他们不开发票,我们这边也不开我这笔帐是不是就不做呢

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:15

是的,你的理解是对的。

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快账用户6053 追问 2025-09-26 17:16

合同价款是106487万 其中15000是茶叶抵 那我们这个帐需要怎么做?

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:22

都不开票,都不入账

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