维修费就是开的劳务的税目,税率13%

老师您好,我司在杭州,受外省单位委托,平时负责该单位在杭州售卖产品的售后维修服务。如果需要向被维修客户收款时,有外省单位直接开票收款,涉及到维修配件也有外省单位提供。也就是说,我司只提供该业务的劳务。请问这种情况下,我司应该开具什么税率发票?是13%修理修配,还是6%的技术服务费呢?谢谢
1、A电梯公司与B公司签订一份电梯销售及安装合同,项目含税金额339万元,其中设备价格237.3万元、设备安装价格101.7万元。设备安装按简易计税开3%的增值税票,问安装部分可以用差额计税缴纳增值税吗?怎么操作,需要什么辅助资料?签合同在同一本合同中注明设备开票税率13%,安装费税率3%是否可以?还是一定得分开签两份合同 2、A电梯公司2023年7月份开具电梯维保发票10万元含税,税率6%。增值税部分可以用差额计税吗? 3、电梯公司对维保的电梯进行维修,电梯公司购买配件后去进行修理,如何开票,税率是多少?
我们修理店是小规模纳税人,客户修车,开票按汽车维修服务费开票出去。没有收到款,怎么做会计分录?收到了款,又怎么做会计分录? 开票出去了,不管普通发票还是专票,客户付款一定要求付到公账上嘛?可是我们小公司进的机油配件都没有进项票,让人家开票,就要收税点,价格贵很多。没有进项,客户又要开销项,就会导致我们企业所得会高,要交企业所得税。请问这种怎么处理呢?公司利润很低,想不交税或者少交
老师,防爆手持机终端不定期需要维修,我们有定点维修机构,我们收取的维修费用包括配件更换和检修,也有检测费,这部分费用怎么开票?是开劳务*维修费还是研发和技术服务费?
老师,设备维修的费用,包括检测服务费和更换零部件,开出去发票项目名称怎么开?可以开6的税率研发和技术服务*维修技术服务费吗,还是开劳务费13的税率
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了