您好,这个的话是开劳务*维修费 这个就行
老师,请问下,我们是医疗仪器商贸有限公司,我们给医院开票,开票内容是彩超保修服务费,这个到底是按照13%还是按照6%开,我们是一般纳税人企业,有两个税率分别是13%和6%。(经营范围:电子产品、电子元器件、I类、II类、III类医疗器械及配件的销售、维修服务及设备安装、技术开发、技术服务、技术咨询;电子产品、办公用品计算机软硬件批发兼零售;商务信息咨询;会议会展服务)
老师您好,我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?谢谢
老师您好,我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?谢谢
我公司准备采购一批设备及零件简易组装成机柜,然后把机柜免费提供给客户使用(设备还是属于我公司,期间设备出现硬件、软件问题我公司均负责维修),我公司为客户提供运维服务(包含线上软件监测和线下巡检等),然后向客户收取技术服务费(开6个点的发票),请问下这样可以吗,会计分录如何做?
老师,现在要核算我们分公司的23年年度汇算清缴,现在的问题是我们分公司维修机器消耗的配件部分是从总公司拿的,维修多少就付多少费用给总公司,但如果是分公司已经跟总公司买断的配件就不需要付给总公司,然后按月和总公司对账整体核对,两边的配件款差再付款。当时账务处理是直接根据使用总公司的配件量结算成本,但没有开发票,会影响到我的汇算清缴吗
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,是不是个人所得税汇算需补金额未超400的不用补税,这个汇算补了的可不可以申请退?谢谢
老师,“上一年度1月、6月、12月份的营业收入确认凭证及原始单据证明资料(1月、6月、12月若存在无营业收入的情况,提供营业收入占比较大3个月份的凭证及原始单据证明材料)”,请问这个要求是要提供所有收入的原始凭证吗?
都开13的啊,也有部分是检测服务费呢
嗯对,按照13个点开,检测也是属于基础服务的
可是维修点开过来的检测费是6的税率
您好,维修检测,他们单独开的票吗,6个点的?
配件和检测服务费分别开的,在一张发票上面
那你们就按照6个点,这个抵扣,开6个点也行的
比如费用100,对方开给来是配件13的税率80,检测服务费20,我们开出去可以是研发和技术服务*维修技术服务费100吗
嗯对,是可以这样的,然后100开这个