您好,对方欠你们钱,是因为你们前面开了发票了,形成的是应收,对方开发票是因为对方相当于也是出售了

你好,我们公司可以销售茶叶,这不是过节了要,别人购买我们的那种礼盒装茶叶,我们对外开发票,商品明细写什么好呢,开成茶叶礼盒套装可以吗
老师你好,我们给客户买的茶叶,对方给我们开的专票,可以抵扣吗?
老师,您好: 我想咨询下,我们公司卖茶叶,节假日我们把茶叶发给员工作为福利,要怎么进行账务处理,入账需要哪些凭证
老师好,请问我们公司是茶叶公司,自己生产加工销售,鲜叶发票也是我们自己开,想问一下开鲜叶发票的金额怎么确定?我们用的是投入产出法。
我们发票开会展服务,客人让我们采购一批茶叶,然后他们是送给经销商的,这个茶叶可以抵扣吗?
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
目前是这样子的,因为我们还没有给他们开过发票,然后现在到这个节点是不是我们需要给他开发票之后,他也需要给我们同时开茶叶的发票
你前面做了无票收入没有?
没有 什么都没有
那你们这个是借给他的钱还是出售东西产生的收入?
我们是林业测绘公司 是提供服务产生的收入
欠款有106487,其中用茶叶抵15000元
那你还要给对方开发票,要确认收入
就是说我们需要给他们开服务发票,然后他们那边也需要给我们开茶叶的发票
两边都需要开具发票是吗?
是的,因为你要确认收入的
那如果他们那边不想开发票,说只要求我们这边开具收据的话呢?我这边账务怎么处理?
你直接做无票收入就可以了
无票收入的账务处理能发给我一个嘛老师 我刚上手麻烦啦
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费