截止第三季度利润已经超过300万,第三季度申报附加税时,不会减半征收
请问小规模第三季度含已开专票没超过45万,已代开的专票税已缴,在申报季度增值税的时候专票的需要填到哪一栏,没超过45万,已交的税还会退吗?
老师您好,我们公司是个体2019年第二季度,第三季度是核定征收,有无票收入,无票收入已入帐,超过了免征额30万,但申报税时只申报了开票部分,未超过免征额,怎么处理呢?
个体工商户定期定额户自行申报个人所得税核定的税率是千分之六,但是不超过100万部分国家政策减半征收,但是截止到第三季度累计全年应纳税所得额已经合计130万了,第三季度应纳税所得额是48万,申报时却还是按千分之六减半征收实际缴纳税率是千分之三,但是实际截止到第三季度全年累计应纳税所得额已经达到130万了,超过100万的规定了,但还是减半申报征收的,这怎么处理?
老师,早上好! 现在是准备报四季庋利润表了。一二季度亏损,三、四季度盈利。在算三季度利润总额时已把前二季度亏损余额含上。(比如前二季度亏10万,三度实际盈利5万,那么申报时三季度利润总额是15万)第四季度也是如此吗?(4季度实际盈利10万,还要加上一二季度亏损的10万,即利润总额申报20万)是这样吗?
您好,去年是小微企业,如果今年截止第三季度累计利润超过了300万,是暂按小微企业交所得税汇算清缴时再补交剩余的企业所得税吗?
每次来送纸板,金额可能都在500元以下,这个我可以让他写一张收据,然后把他的身份证号码跟名字写上,然后我就以那张收据做账,然后汇算清缴需要调增吗?
你好老师,之前是A公司借款B公司借其他应收款B,贷银行存款,摘要借款 现在是A公司欠B公司 分录怎么写摘要和分录么 分录是继续像之前那样写吗
老师,您好,请问收到一张0%税率的*劳务*制作宣传费发票,这发票税率是否正确?报账之后对单位有税务风险吗?
老师3季度财务报表是做完9月账生成的资产负债表的数据吗?
民非企业,收入费用科目需要下设置限定性净资产和非限定性净资产明细目吗?这是账套自带的科目
老师,你好!开装修发票,是开在什么里面?建筑服务吗?
我们公司是生产企业一般纳税人,外购800台电子设备用于出口,分8和9月两批海运发货,DDU方式,每月发货报关出口400台,供应商9月已开300台的进项专票未抵扣,剩下发票未开。请问老师,可以在9月申报表里合计申报8和9月出口免税收入吗?9月申报表里进项专票也要按800台转出吗
老师上午好,我们公司是做电商的,现在电商推出一个业务就是商家充值50万,给一个70万的红包额度给我们公司,客户在消费时给客户红包优惠假如原价3000元,红包优惠100元,客户实付2900元。我司到账3000元。我司充值的50万平台不给开发票,那我应该确认收是多少元?
老师购买文件柜634,记入什么科目?
公司修建冷库,发生的设计费是否要计入在在建工程
但是附加税和所得税申报是分开的,附加税是和增值税一起申报,如果先申报附加税后申报所得税,前两季度是小微企业,那么第三季系统会怎么判断?(所得税后面才申报)
如果是这样,仍会 以二季度为依据。
第四季度申报附加税时会自动把前边三季度优惠的附加税加上吗?还是要手工去税务局补交
不会自动加上的,通常要自行补交