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未收到发票已付款给供应商,职工福利费,怎么做分录

2025-09-28 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-28 14:12

可先按预付账款进行处理

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快账用户7121 追问 2025-09-28 14:13

是管理费用-福利费吗

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快账用户7121 追问 2025-09-28 14:13

应付账款✕✕✕

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齐红老师 解答 2025-09-28 14:14

借:预付账款 贷:银行存款

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快账用户7121 追问 2025-09-28 14:15

供应商没给开发票,能给先转账吗

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齐红老师 解答 2025-09-28 14:16

供应商没给开发票,能给先转账。

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你好,第二种是正确的第一个没有计提
2023-02-09
你好,集团工会给你们付,应该你们付钱给集团吧,怎么还会收到
2020-11-13
同学你好 这样做就可以了
2022-07-19
这个返利的话是供应商给你开红字,你这边直接冲减你的成本处理。
2021-07-12
你好,可以的,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应付款-xx
2020-08-27
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