您好,核定的不需要,查账的的才要,因为你暂估了,要调增处理
我单位是个人独资企业,20年变成查账征收(以前是核定),今年汇算清缴时需要要把老板工资扣除,我把它扣除了,12月份没有计提,可以用一次性年终奖来的抵吗?老板的工资我做的管理费用,老板薪金个税还是正常申报吗?
你好,想请教下老师关于核定征收个体工商户转成查账征收的做账问题。我们是2022年10月开始被要求转成查账征收的,之前都没有做账,购买材料也没有索取发票,餐厅又是刚成立一年,装修成本蛮高,但是也没票,这些成本费用我能做进账里平摊吗?确实又是发生了,只是没了凭证,我该怎么处理好呢
老师公司之前是核定征收,现在汇算清缴才知道2022年变成查账征收了,之前的报表才填了收入没有填成本,一直没有做账,也没有成本发票,现在要补22年的账,转出去的都没有成本发票,这个月开进来还能抵去年的成本吗
你好 老师 我们个体户 第一季度开了四十多万 因为之前是核定征收 现在被告知开超了 要改为查账征收 这样要交好多好多个税, 最后实在没办法只能交税的时候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少开一些收入票或者不开票 明年汇算清缴的时候把这个季度多交的几万块钱退税退回来
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
老师,个体户没购进发票的,在每年5月31日之前汇算清缴时要把这部份剔除,核定征收和查账征收都要剔除吗
老师,我们是销售公司,员工转正是有业绩考核的,有个员工25年4月入职,一直没有完成业绩,所以一直没有转正,从入职就是在第三方劳务公司签的劳动合同,第三方给代发工资,没有社保交的意外险。现在她要离职了,请问我公司需要给出具离职申请书,申请书盖我们公司的章,可以吗?
老师,我们是眼镜店,买进来的都是镜架,镜框,镜片,回来都是自己组装,我购进来是入原材料还是库存商品,如果是原材料那到时候我结成本出库咋弄
请问老师,甲单位是加工企业,多数人员是劳务派遣人员,甲单位把工资、社保支付给劳务派遣公司,劳务派遣公司给甲单位开劳务派遣的发票。但是这些劳务派遣人员都在甲单位食堂用餐,导致福利费金额大,每年都超过工资*14%,每年都调增处理几十万。请问有什么好的办法么?
老师您好,请问个体工商户的法人在其他公司任职,工资薪金和经营所得合并计税嘛
公户转账给老板个人,取现出来给国企客户,给的某个人,没有发票没有收据,冲老板往来,摘要怎么写
老师,异地预缴房租增值税,以前做的是借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:应交税费-未交增值税。现在听到的是借:应交税费—简易计税,贷:应交税费—预缴增值税。到底哪个对
请问老师,我司有三个出口销售项目,如果只享受出口免税不打算退税,那么采购的发票可以先不开吗,考虑利润表要盈利这块
老师你好,银行的钱对得上,但是美元户的话金额的话会比人民币多一点,那这个月底开票的话,那这个发票也是取这一周的中间价来去开票,那这金额也对不上
老师,请问下我23在异地预交了税款,25年又部分红冲了,红冲的原因是甲方给我的罚款,税务局说这个罚款属于价外费部能退?请问这个怎么处理呢?我发票也红冲了,报表也更正了,都到最后了说不能退。