同学,你好
是可以的
老师我12月份暂估库存商品20000,分录 接库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本20000 贷库存商品20000.这个月拿到发票18000,借应付账款暂估20000,贷库存商品20000.借库存商品18000应交税费进项 贷应付账款 借库存商品 2000 带以前年度损益调整2000
老师好!如:回来零件1000,用零件800,开了发票3000,收到发票1000并支付,月结收入3000(人工1600) 回来零件1000,入库, 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 用零件800 借:生产成本(基本生产成本)800 贷:库存商品800 开了发票3000 借:应收账款3000 贷:主营业务收入3000 收入3000 借:银行存款3000 贷:应收账款3000 人工1600 借:管理费用--工资1600 贷:银行存款1600 收到发票并支付 借:应付账款1000 贷:银行存款1000 这样子这个账平吗?应付职工薪酬+原材料这两个都可以不用,是吗?
老师,请问一下法人买材料 直接公户转别人个人账户,能不能借 应付账款 对方名字 贷银行存款?还有法人直接从公户转他自己私户了 备注采购款 这个分录能不能借 其他应收款 法人 贷银行存款 借应付账款 贷其他应收款法人 收到发票借库存商品 贷应付账款。小规模公司
公司向法人借款,5000,我借银行存款贷其他应付款,后公司向法人支付了8000元,多付了法人3000,多付的3000元,,我可以借其他应收款,贷银行存款吗
2020年做账分录: 支付员工宿舍租金,已收发票 借 管理费—福利费 42000 贷 其他应付款—房东 21000 贷 银行存款 21000 请问老师多计提21000,现在跨年怎么冲销21000 请问我
老师您好,我司收到一笔管委会发的24年促进经济高质量发展若干扶持政策兑现经费,这笔钱我们需要交那些钱
你好 这笔业务我没有任何头绪 不会做 请您详细讲解一下
老师好,公司是刚刚成立的外贸型公司,刚刚做了登记及备案。现在收到了税务局如下的通知“为进一步规范出口企业预缴申报管理,税务总局发布《国家税务总局关于优化企业所得税预缴纳税申报有关事项的公告》(2025年第17号),自2025年10月1日起施行。请您及时查看,确保企税预缴申报合规性,感谢您的配合。” 请问老师,这个是不是就是指10月报税期的企业所得税预缴申报表?
什么时候会产生预交增值税,连锁药店业务
小微企业如果业务招待费和福利费超过扣除比例,当年利润是负数,所得税汇算的时候需要调增加吗?
老师,请问下,公司电费发票,怎么匹配工人工资和商品产量?
老师,分管税务那边通知我们说2022年的企业所得税应纳税所得额卡290多万了,有风险疑点,我们需要从哪些方面来自查呢
如果企业当年利润为负数,当年的捐赠支出可以税前扣除吗?
公司购入电脑怎么做账
老师 我公司是劳务派遣公司一般纳税人小微企业差额征收,三季度开普票64万了,今天让开一张29万的发票,发票还没开钱已经到账了,是这个季度开合适,还是放到10月份开合适?