你好,之前全部抵扣了所得税的吗?

老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师 去年的一笔分录借销售费用,贷银行存款,现在发现分录错误,正确当时正确的分录应为借其他应付款,贷银行存款,已经跨年了,请问要纠正错误怎么做账务处理?
2020年做账分录: 支付员工宿舍租金,已收发票 借 管理费—福利费 42000 贷 其他应付款—房东 21000 贷 银行存款 21000 请问老师多计提21000,现在跨年怎么冲销21000 请问我
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
请问之前会计摊销厂房租金的分录是 借 制造费用 184340+92170 贷 其他应付款 (已收到票金额553020,摊销金额276510,其中10月摊销184340,11月摊销92170) 她做的是支付是预付厂房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他应付款262080 贷 银行存款262080 9月 借其他应付款290940 贷 银行存款290940) 我没看懂她做的意思 现在我今年2月份又支付了租金 553020,收到对方开票553020,截止目前只收到发票553020,支付出去的厂房和物业费1106040 现在我不知道应该怎么做账务处理,请各位大神赐教
我同时做两家账,看错发票单位把25年A公司的成本被做到B公司了,两家的账和申报表怎么调整?年度汇算已经做了
内审内控的内容是什么
老师公司出售固定资产二手车,开了发票,求会计科目会计科目
老师:安徽省宿州市埇桥区,我们是工业企业,水利基金按月销售额申报,这个不合理吧?不都是按年申报的吗?外账公司给报的税,按月申报是什么情况导致的?我刚入职。
老师好 :刚入职的公司,参照前一手财务1—2月会计分录录入凭证,无意中发现她1—2结账成本的时候,是没有收到发票就结转了(之前有用银行对公支付给包工头的一些工程款,没发票回来),这种情况需要怎么办呢?向老板怎么汇报既不会是在说前任的不是,又能提现是在帮老板想办法解决问题?正确的做法是?
老师你好,请问2026年关税调整方案公告在哪里查看
公司试生产,现在开了发票,工资还没算上来,怎么做成本核算呢?
因为我还没汇算清缴,申报季报时不能抵扣以前年度亏损,提示是未汇算清缴,因为报税期马上过了,那我可以先随便申报一下汇算清缴,申报完季报后,再回去更改汇算清缴吗
汇算清缴申报错了能作废修改的吗?
老师,发票显示一共买了有10035件商品,但入库单只有9918,差额117说是可能直接从供应商发样品发走了,那我做账入库多少库存商品?直接发走的样品怎么办?
没有交所得税,都是以前年度亏损金额抵扣了
借其他应付款,借管理费用、福利费负数
只要没有调增都是抵扣。
没有调增呢, 借 其他应付款 房东 21000 借 管理费-福利费 -21000 这样就可以了吗?是在今年10月份里面写进去就可以了吗? 摘要写,冲销多计提福利费
是的是的,是这么做的。