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老师 我公司是劳务派遣公司一般纳税人小微企业差额征收,三季度开普票64万了,今天让开一张29万的发票,发票还没开钱已经到账了,是这个季度开合适,还是放到10月份开合适?

2025-09-29 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-29 11:31

你好,你的这个差额部分,已经发生了吗?拿到发票了吗

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快账用户8608 追问 2025-09-29 11:43

我是劳务派遣公司,我给对方开发票,还没给对方开票,对方款项已经打到我公司账户了

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齐红老师 解答 2025-09-29 11:43

你好,你不是要差额征收吗,劳务人员的社保这些都已经付过了是吗

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快账用户8608 追问 2025-09-29 11:45

社保和公积金从一月份一直交着,只有工资没发

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齐红老师 解答 2025-09-29 11:47

你好,那你看下你有多少成本,如果成本支出多,就在本月开。

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快账用户8608 追问 2025-09-29 13:37

老师,社保公积金的费用支出多,这个票开完,对方还让发工资,也是成本支出了,这样的话本月开出去这个票没问题是吧!不会多交所得税吧

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齐红老师 解答 2025-09-29 13:39

你好,这个你不能做2次成本支出了。

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齐红老师 解答 2025-09-29 13:39

只能够做一次成本费用。

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快账用户8608 追问 2025-09-29 14:02

老师,之前每个月都做了社保公积金的支出,因为对方单位没定工资金额,所以没计提工资,现在让发工资了,29.4万里面包含工资的金额,不能做工资的成本吗?

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齐红老师 解答 2025-09-29 14:03

你好,你是劳务派遣公司,这些人是跟你们公司签订的合同,是你们公司的员工是吗

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快账用户8608 追问 2025-09-29 14:15

不是我们公司的员工,对方单位的员工,在我们公司交社保公积金,代发工资,我们按每个人100块钱,收取服务费,这一百块钱是我们的收入,缴税

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齐红老师 解答 2025-09-29 14:16

你好,这个操作方式的话,在税务局看来,就是你们公司的员工了。 你给他们发的29.4万,可以作为你们的成本入账。

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