您好,不需要,只要增加经营范围就可以

你好,老师,我想问下,现在我们公司购进的原材料要变卖,那开票的话,我们经营范围上没有这些销售范围,这个货物名称能如实开具吗?
公司新成立,于2021年1月26日取得了营业执照,银行基本户使用的是其他单位原先的账户,已经改名为本单位,但是银行流水、回单有1月29日之前的,新单位实际业务从1月29日开始的,(新成立的公司好多东西都是原先公司的,只改了新的名称、法人,增加了新的经营范围),1月29日之前的回单我需要作账吗?还是直接从新单位1月29日开始做?
我们请问下我们公司是建筑公司,经营范围没有卖车,然后之前买了一辆五十几万的车用了一年卖了44万,对方要求开发票,现在我有几个问题(福建厦门) 1.我们可以自己开发票还是要到税务局代开发票 2.能开专票吗,还是只能开普票,税率多少 3.发票的货物或应税劳务、服务名称那一栏怎么写 4.买车的那方是个人和是公司发票有区别吗
老师新年好:我们2022年4月1日公司注册时是个体工商户,昨天开立对公账户和做的税务登记为一般纳税人。老板想立马增加营业执照经营范围可以吗?还有他想把个体户公司名称变为有限公司是不是纳税识别号也要变更吗?
老师好,我们公司的经营范围是金属表面处理及热处理加工,我公司开发票时项目名称是热处理费用或检测咨询费 ,现在申报印花税,给我核定的有印花税--租赁合同、买卖合同,之前我按买卖合同申报的,没去大厅重核定,现在从电子局自己能增加了,想变更一下正确的问一下是属于承揽合同还是技术合同。
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
那也是点变更来增加吗
是的,这个直接增加就可以
这个河沙的经营范围有哪些啊 好像搜不出来
建筑材料,你搜下这个试试
建筑材料里面没有河沙
只有这些
搜沙子有吗,你试试,在这里面选上你需要的也可以经营的
老师 这个第四个选什么啊
这个不用上传,不用管
噢噢 老师 像这种增加经营范围的话和之前的没有关联是没有影响的对吗
是的,这个没有关系的
老师 那税务那里怎么弄
【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【一照一码户登记信息变更】模块提交申请。
这个需要新营业执照出来才能办吗
是的,是的,拿到新的才能办