是否摊销:自行研发(有资本化支出)或外购的软著,确认为无形资产并摊销;仅登记无实质支出的,登记费入管理费用,不摊销。 价值 / 年限:价值按自行研发资本化支出或外购成本确定;摊销年限不低于 10 年(也可按软著预计使用年限 / 保护期孰短算,需≥10 年),按直线法摊销。 软著实缴:需先做资产评估确定价值,再签订出资协议,到市场监管部门办理注册资本实缴备案,会计上借记无形资产,贷记实收资本。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师好:答案c是怎么算出来的呢。甲公司2×20年至2×21年为非专利技术研究开发了一项新工艺。2×20年10月1日以前发生各项研究、调查、试验等费用400万元,在2×20年10月1日,该公司证实该项新工艺研究成功,后续支出应予资本化。2×20年10月至12月发生材料费用、直接人工等各项支出共计200万元,2×21年1月至6月又发生材料费用、直接参与开发人员的工资、场地设备等租金和注册费等支出800万元,按照新工艺试生产了产品,2×21年6月20日通过鉴定,证明可以达到预定用途,甲公司将该项新工艺作为商业性使用并预计在未来10年可以为公司带来经济利益,甲公司采用直线法摊销该项无形资产,无残值。下列关于该项新工艺的会计处理中正确的有( )。C.2×21年6月30日资产负债表上列示无形资产的金额为991.67万元
请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
阔景公司2021年度发生了下列支出,公司的会计袁霞将这些支出全部计入了无形资产:1、培训新员工的支出50万元。根据以往的经验,某个员工平均在公司工作7年,但工作3年后进入新岗位前必须培训;2、以银行存款80万元从庞凯公司购入一项商标权,该商标权的法定有效年限还有2年(可续展),可以充分相信,该商标权会为企业扩大销售带来帮助;3、为开发一种防尘设备,本年度已支出60万元,公司正考虑申请专利权,估计出售相关产品的收益可至少持续50年,而专利权的法定年限为10年;4、以银行存款40万元购买了一项游戏软件,公司准备在3年内生产并销售该种游戏;5、公司支出30万元资助电视台播放一个大型系列剧,资助的目的在于使电视观众更了解公司的名称和产品。要求:判断会计袁霞的处理是否正确,如不正确,错在哪里?并请予以改正。请问这个案例分析应该怎么呀?
阔景公司2021年度发生了下列支出,公司的会计袁霞将这些支出全部计入了无形资产:1、培训新员工的支出50万元。根据以往的经验,某个员工平均在公司工作7年,但工作3年后进入新岗位前必须培训;2、以银行存款80万元从庞凯公司购入一项商标权,该商标权的法定有效年限还有2年(可续展),可以充分相信,该商标权会为企业扩大销售带来帮助;3、为开发一种防尘设备,本年度已支出60万元,公司正考虑申请专利权,估计出售相关产品的收益可至少持续50年,而专利权的法定年限为10年;4、以银行存款40万元购买了一项游戏软件,公司准备在3年内生产并销售该种游戏;5、公司支出30万元资助电视台播放一个大型系列剧,资助的目的在于使电视观众更了解公司的名称和产品。要求:判断会计袁霞的处理是否正确,如不正确,错在哪里?并请予以改正。这个是中级财务会计的课后题,让做一个案例分析,应该怎么写呀?求助!!!
老师你好,公司7月8月办公室员工工资9月份一起用银行存款发放的,我该怎么做做账凭证?
老师请问 我们因为十一提前发了工资 我怎么做账呢入9月账里还是10月份
请问我方公司挂靠对方建筑公司,对方建筑公司要我方开票,我方做劳的,应该和挂靠的公司签合同吗?怎么签?
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,我想问下会计做账当成无形资产去摊销的时间和摊销年限及价值,以及后续作为无形资产完成实缴的流程
老师,请问一下,我们注册公司,随便找一个员工当法人,对这个员工有啥影响吗?
老师,有一笔货款,我们公司已付了一半,然后对方公司注销 了,还没开发票给我们,现在新注册了公司,也是原来那个公司,后面的尾款我们是付新公司的,但是票全部按新公司开出来,我让对方写个补充说明和写现金 收据(以新公司名义),这样可以吗
老师,外贸业务开具发票,退税率是0%,原先一直用普通发票开13%,八月份开始开错了开成了13%的增值税专用发票。这个是否有关系?
现金流量表在哪里查,具体步骤录入日期怎么填写
老师好,公司是殡葬行业,我想问一下殡葬服务里面有免税的,纸棺是免税项目么?
关于电子发票,进项发票需要打印两份么,一份做账,一份备查?有相关的文件规定么