您好,退款分录不显示退款路径,只是把以前收款分录红冲了就行
老师好,公司一直都有在用微信账户,前几天微信账户被封了,有客户着急退款,老板娘就把余额提现到了她的另外一张个人银行卡(这张卡不是作为公司账户来用的),然后这张卡还支出了好几笔公司的开支,这个帐我就不知道该怎么做了:-I因为我是要把日记账交给会计那边负责出报表,是否需要把这个个人卡的日记账做出来给到他呢?
提问:老师好,请问下,公司在微信开了个微店,然后收到货款的话,平台要收0.6%的手续费的,公司银行卡实际收到的款没有客户支付的多(比如公司收款1582.45元,客户支付1592元),客户要求开发票,那公司是按照银行卡实际收款开票呢?还是按照客户支付的金额开票?
老师,请问公司有一笔收入,但是客户在付款的时候通过扫描银行支付二维码转过来产生了一笔手续费(手续费是直接从转账金额里面扣了)。比如客户转了10000,但是到公司账上实际只会收到96,另外的4块银行自动扣除了。那么这个时候入账的时候该怎么做分录呢?又如何确定收入和增值税呢?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师您好,小规模纳税人季度申报,本季度开普票不含税金额10万元,票面增值税额为1%即1000元,暂未收到款项计入应收账款101000元,请问具体会计账务处理室怎样的?谢谢
企业网银工本费计入哪个科目
老师一月份的账,为什么到分摊房租那就不算开办费了
老师你好,我想咨询一个问题, 就是有一个放贷的,给人放贷30万,但是这30万是两个人去平摊的,然后另外一个拿了一半的这个人,又找了下家分摊了3万,你说这种情况 ,投3万想赚点利息的这个人需要他给他开什么样的收据
500元以下的个人零星报销需要哪些资料,
购买某件商品,两个月购买的单价不一样,月底使用月末一次加权平均法结转成本,做库存盘盈或盘亏是不是也是使用月末一次加权平均法
公司这季度没有收入,人员工资是成本,成本要不先计入管理费,等有收入了再结转成本可以吗
减免的一个点借应交税费,那减免的另外两个点借啥
老师,结转增值税和计提附加税企业所得税的分录,是不是只有在季度末一个月做 7月份8月份不用计提,9月份计提结转吗
老师,超市小规模纳税人生鲜超市九月份销售额29万多正好免税,但今天业务告诉他那还有外场的销售收入2万多没入账。加上他的话就超30万了。可不可以他的,做在10月份
至于退款路径您参考一下:客户通过微信扫描但是微信上没有钱,用微信绑定的银行卡支付的款,如何原路退还到客户银行卡上呢)
老师 也就是说退款做账把之前做的收款分录红冲了 就好了 是吧 其他不用在做什么分录是吧
是的是的,红冲了以前分录就行
就是如果原路退还到客户支付的途径上呢 类似的操作方法老师可以发个视频看一下嘛
商户的话应该有退款流程,您进入界面操作试试,如果实在找不到路径,您可以问问微信客服,咱们主要只针对财税方面比较擅长昂,退款路径一般是软件商他们知道