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老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做

2025-10-07 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-07 08:53

你六月分录咋做的呢

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快账用户9189 追问 2025-10-07 08:54

借:原应交税贷:应付帐款

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齐红老师 解答 2025-10-07 08:55

那你现在做 借原材料负数 贷应付账款负数 贷进项转出正数

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快账用户9189 追问 2025-10-07 08:55

明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-07 08:58

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你好 ; 购买方的话 要做红冲分录的
2021-09-06
同学,你好
借:费用、库存商品 负数
应交税费-应交增值税-进 负数
贷:应付账款 负数
2025-07-24
你好,可以的,可以冲红。操作上是能操作。
2025-09-10
你好,是的,会出现这个数据
2025-08-30
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 然后6月份原分录负数红冲
2021-07-12
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