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老师您好:一科技有限公司,税务上注册的是服务性企业,在开发票时赋码*配电控制设备*直流屏*,在纳税申报表中应填到服务还是货物?谢谢

2025-10-07 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-07 09:22

你好这个属于货物的

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您好,你们取得的税控服务费发票可以全额抵减增值税的
2023-08-30
可以呢,借管理费用开办费,贷其他应付款老板 借其他应付款老板贷银行存款 这个需要出委托书的
2024-11-29
1,如果你这里第一年和2年 后估计可能性不大,3年扣除 2,你有一个专门的调整表格,里面的计税金额你直接写0就可以了 3,借,管理费用~开办费 或,长期待摊费用 贷,应付职工薪酬
2021-03-31
你好!之前已经填写了实收资本,你这边后续不能再去掉的,现在注册资本是认缴制的,这个没关系,只要营业期内缴足就可以的。
2020-11-04
联系税局更正去年未开票收入申报表,补上少申报的 1 分钱,处理好税款。 本期申报表,开票 23 万正常填,“未开具发票” 栏填 -230000.01 元冲减。 备好业务证明材料。 与税务积极沟通解释情况。
2025-04-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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