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2025-10-07 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-07 14:53

在的,具体的什么问题?

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快账用户9085 追问 2025-10-07 15:04

雇主责任险进项可以抵扣吗?可以税前扣除吗?计入什么科目?

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齐红老师 解答 2025-10-07 15:10

有专票可以抵扣,可以税前扣除 借管理费用、雇主责任险等 应交税费,应交增值税进项 贷、银行存款或者库存现金

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快账用户9085 追问 2025-10-07 15:27

团体意外险进项不能扣除,计入福利费14%限额扣除?

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齐红老师 解答 2025-10-07 15:29

对的是的,如果不是高危行业,不允许税前扣除

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快账用户9085 追问 2025-10-07 18:45

劳务维修属于承揽合同吗?

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齐红老师 解答 2025-10-07 18:47

对的是的,是属于的

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快账用户9085 追问 2025-10-07 18:49

电费需要交印花税吗?

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快账用户9085 追问 2025-10-07 18:51

1、职工教育培训费 2、雇主责任险 3、通行费 4、团体意外险 这些需要交印花税吗?

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齐红老师 解答 2025-10-07 18:59

电费不需要交印花税, 培训费,如果是技术培训的需要交 雇主责任险交 3.4不交

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快账用户9085 追问 2025-10-07 19:02

雇主责任险属于财产保险合同吗?

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齐红老师 解答 2025-10-07 19:07

是的 是的这属于的。

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快账用户9085 追问 2025-10-08 10:26

郭老师,7月份留抵欠税,抵了6月欠的增值税。 9月份系统增值税申报表,和财务账上不一样,怎么回事?

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齐红老师 解答 2025-10-08 10:28

你看下六月份和七月份的余额和你申报的一致吗?

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快账用户9085 追问 2025-10-08 10:30

6月账和税一致,7月抵欠税后就不一样了

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齐红老师 解答 2025-10-08 10:37

七月份留底怎么做的?做了哪个科目?

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快账用户9085 追问 2025-10-08 10:41

7月留底税额34955.69 6月欠税:44769.46 7月交6月税:44769.46-34955.69=9813.77 但是7月系统抵欠税后交了,10159.86,就错在这里了

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齐红老师 解答 2025-10-08 10:42

你怎么做的账务处理 写一下

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齐红老师 解答 2025-10-08 10:43

6月借转出未交增值税 贷未交增值税44769.46 7月份借未交增值税贷转出未交增值税34955.69

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齐红老师 解答 2025-10-08 10:44

借未交增值税贷银行存款9813.77 其他的是滞纳金的吧

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快账用户9085 追问 2025-10-08 10:50

1、9月底做一个季度的,7月没做账。 2、6月应交税费-未交增值税 44769.46 3、9月做7、8、9账,销项、进项结转入应交税费-未交增值税 -29384.67 4、缴税款10159.86 5、期末应交税费-未交增值税 5224.93 6、系统是5571.02(9月份的销项-进项) 7、感觉7月抵税时多交税了

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快账用户9085 追问 2025-10-08 10:51

10159.86是税款,滞纳金单独一行

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齐红老师 解答 2025-10-08 10:56

你能单独分开一个月来做吗?因为七月份的话,你留的是3495 5.69你能体现出这个来吗? 你加上八月份九月份的,怎么知道你做得对不对?

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