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老师计提工资的时候个人社保部分怎么做分录,我单位是公司承担900元,701.62是个人承担。 按规定个人部分不能承担这么多这个怎么做分录,每人工资是4000 一共4个人交社保医保
老师 这个月申报11月份增值税 那么进项日期选择到11月还是10月呢
三年总外包费用含税,1052000,其中人工占比是百分之几?增值税率6%
新公司注册税务登记,股东有二个人是不是要在投资方信息填写二个人信息
老师好,公司好多没有发票的费用钱已经分别付给各个人或者公司,挂的预付,财务领导说统一找一个公司开总额发票,然后做个委托书,可以税务认可吗?
老师,公司的有资本公积股转的时候要交税吗?
第三方公司代收了客户2万元,第三方公司转给我们 1.5万元,欠我们公司9500元,但是我们也欠得有第三方公司钱。这个怎么写分录啊
老师您好,公司在某体检中心为员工体检,该中心名称是某医院,天眼查上写的是社会组织,给开的是门诊收费票据,加盖收款专用章,名称写的体检收费,没有数量等,只有金额,请问是否可以入账
老师好,个人为公司代办对公账户有什么风险?
非本公司员工报销,该员工是我们项目部里面的人,但是人员不是在我们公司转账!请问下可以报销么?和借支备用金么
您好,这种处理方法在业务上有一定合理性,4S店只开车辆、保险和购置税的发票,第三方开车厢等改装的普票,只要合同、资金流、发票流一致且有4S店委托证明就没大问题;账务税务上想把车身和车厢关联折旧,可以合同里明确车辆加改装总金额,把车辆和车厢作为一个整体固定资产入账,借固定资产(车辆加车厢)150000%2B车厢费用,贷银行存款或应付账款,按统一折旧政策折旧,或者分开入账但在台账里关联好;一般不建议要求4S店开改装发票并收款,因为4S店没实际做改装,开票属于虚开发票有风险,更合规的是让实际改装的第三方开票收款。
付款时是先付定金后付尾款,再付第三方,且付款时间跨月了,入账的时候入哪个科目比较好?比如说9月付定金5w,10月付尾款7W和第三方3W,在9月和10月的时候要分别怎么入账?
您好,9月付5万定金时,借预付账款—4S店 50000,贷银行存款 50000;10月付4S店尾款7万时,借预付账款—4S店 70000,贷银行存款 70000,此时4S店相关预付款合计12万,待收到车辆及发票后转入固定资产;10月付第三方3万车厢改装费时,借预付账款—第三方 30000,贷银行存款 30000,待收到改装服务及发票后,借固定资产—车厢(或固定资产—车辆(含车厢))30000,贷预付账款—第三方 30000。