同学,你好
借:管理费用-租赁费 8333
贷:银行存款、其他应付款 8333
收到租客的一年的房租然后每个月摊销分录怎么做
老师,我们厂车间租赁费两年280000元,实际上使用期限是2年零4个月,这4个月免房租,每月做摊销怎么做
老师,一次性交了一年房租120万,每个月分摊。怎么做账
老师 装修材料款有10万 款已经付了 发票也到了 这个需要每个月分摊吗 房租租赁合同是一年一签 这个怎么做分录
老师您好,工厂租赁厂房来用,这个租赁费的会计分录是怎么样做呢? 租赁发票是每个月都有开。一般纳税人的
与原蓝票一致票种的纸质发票,电子发票,怎么选择
您好老师,四方协议怎么做凭证,我们公司只跟其中一方有欠款,其他三方账都是平的。
老师,一般纳税人公司之前用代账公司做账,交接时代账公司做的账太乱,数据错误太多,要怎么交接,交接过来怎么再做账
郭老师,员工仲裁,拖欠工资,除了工资,后面又补了钱,补的这部分,之前没报个税,要做什么科目,个税要怎么申报
学了中级会计,在税务师考试最后一个月的备考财务与会计和涉税法律精讲课程还只看了一半还要看精讲课程吗?可以直接刷题过吗?感觉看完时间不够了,请大神老师给出最优建议。
收到对方公司的货款,和对方败诉承担的诉讼费用,诉讼费记入什么科目
working papers 是什么意思在审计里面
老师您好,企业所得税填报表里的事项一,已计入成本费用的应付职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填?如果在已计入成本费用的职工薪酬这里填写应付职工薪酬贷方累计额,但是贷方的应付职工薪酬里不是包含计提的工资和计提的公积金等的合计数吗,但是申报个税的数额只包含计提的工资,按照个税填和应付职工薪酬贷方累计数不一致呀
我们有一笔劳务费是第三方公司代发,如何做账
老师,企业从工业企业转型为服务企业,经营范围也变更了,是否需要变更企业名称
开始一次性支付10万怎么做分录
同学,你好
借:预付账款 100000
贷:银行存款 100000
借:管理费用-租赁费 8333
贷:预付账款 8333
属于 制造费用 车间的厂房
同学,你好
借:制造费用-租赁费 8333
贷:预付账款 8333
预付账款 可以用其他应付款做吗? 感觉预付账款用起来不顺
同学,你好
可以用其他应付款做