您好,是的,红冲2W就可以了
我们是购买方收到的发票已经抵扣,现在部分金额要退款给他们开红冲,怎么开部分金额红冲
老师,发票已经认证入账。对方退回来部分款项,可以不开红字发票,由我方购买方给销售方开这部分退款金额的蓝字发票吗
老师,我想问下购买方退回货,总金额是170多万,发票对方已抵扣,然后购买方需要开具红字信息表给销售方,在开具红字信息表时需要分开填吗,因为我方的发票额度是十万
我上月开出一张发票金额7万元,其中有一款产品本月发生退货1万元,我冲红了上月那张原发票,开了负数发票-7万元,再开了6万元正数发票,购方说不能这么开影响到上月发票的结算,要我只冲红单个产品的金额,但是我只能冲红整张发票的金额,冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
一般纳税人企业,我们是购买方,3月已收专票已勾选9万。因为其他原因,销售方需退3万给我们,是我们开红票还是销售方开红票,是开全部金额,还是开3万
计提增值税会计分录是什么?
老师,我们报关单申报日期是9.30。出口日期是10.1,销售额是属于10月吗,但是税局发短信说7-9月有出口数据
老师,外贸企业,报关单是出厂价格EXW,那我做账,申报增值税需要换算成FOB价格吗,
季度绩效怎么核算?员工7月入职这个月才转正,但是11月又要发绩效了?怎样核算合理呢?
小规模销售软件产品,税率是一个点?
老师,我们开了收入发票,按发票做账的时候,我们应交增值税(专票)是220.67,确认没有登记错误,再申报增值税的时候,系统带出来我们应交增值税是220.68,这个相差1分钱是正常的吗?应该怎么处理?
老师,工资薪金是按年还是按季度,两个都要填入吗,临时工需要填入吗
老师下午好,我想问一下有笔法院打进来的钱,因为之前不知道这笔收入的存在所以没有做账,现在收到钱也没有做收入上去,收到这笔钱时记那去比较合适。
小规模成本票不涉及含不含税的问题吧。直接扣成本就行是吗
请问,个体户老板不能发工资,但是我每个月都给发了工资形式给老板做基本开支,每个月发一定金额工资,需要的经营所得预缴或者年度汇算清缴时,把给老板发的工资计算在经营所得里面做总的金额计算经营所得个税吗,还是可以等来年做经营所得汇算清缴时再调增给老板发的这部分工资来缴纳经营所得个税就行,怎么样操作更好吗,请老师给个建议,因为老板每个月也要基本生活开支
只需要红冲23805.309,数量是1,开票数量是2,再哪里改动
这个对方开红字信息表的时侯填上,你开负数发票才可以选的
我们是购买方,应该来红字信息表,两年前开的发票是纸质的,现在选择数电发票两种,一个是电子发票,一个是与原蓝票一致票种的纸质发票,现在怎么选择?
与原蓝票一致票种的纸质发票,选这个就可以
老师,我提交红字信息确认单后还用再开红字发票吗?能说一下流程吗,我是购买方。部分红冲
你开红字信息表,对方开负数发票
提交完信息表,我不用再管了。红字发票和负数发票一样吗?
是的,这个由销售方开负数发票就可以
对方已经增值税用途状态已确认,购买方消费税状态未勾选,是不是增值税也未勾选入账?
这种是代表没有认证