你好,这个你将差异计入营业外收支就行。

老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税,1310.68 实际应交增值税1360.67,多交的了0.01 怎么做账务处理
老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
老师您好,我因为开错发票红冲了50份,当时交增值税的时候是按正确是税率(6%)缴纳的,实际我是按1%开的票。现在又重新开了发票,老师,这个中间的税上的差额我应该怎么做账呢
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税160.89 实际应交增值税160.9,少交的了0.01 怎么做账务处理
您好,就是我公司是一般纳税,12月初的时候我们开发票给对方走流程,后由于疫情这项业务根本没有开始,目前只是开了发票,其余什么都没有开始 钱也未收。想问下我们12月的增值税是正常交的,但是我们12月实际不应该确认收入,12月账务处理应该怎么做?
生产混凝土商砼的企业,先购进大石块生产小石子,再用小石子生产混凝土商砼,具体结转成本分录怎么写,要具体分录
老师你好,装饰装修公司,请人做设计图纸,费用从公账上支付,后期设计图纸的个人会开发票来,目前做分录挂哪个科目合适
老师,你好 4月份做账,成本分摊时,二料多摊成本,出现毛利率负数,已经做过结账了,6月份做账时才发现,4月份的账需要在这个月做调整吗??
老师外贸企业电子税务局国标行业是节能技术推广服务,国标行业(附)是其他未列明批发业,这个影响退税吗
给物流公司提供装卸服务,对方打款过来,票还没开给他们,但是这个月不想确认收入我该怎么写分录
老师,收到某人保证金,贷方为什么是其他应付款不是其他应收款?
对方单位回款是承兑,做凭证按照收款凭证做,不是做的转账凭证可以吗?
老师,支付的直播佣金,个人给公司开票开什么内容呢
你好!老师!现在客户要求退货,开了红字发票货也退回来给我们了,但是正数发票是上一年度开的,现在收到退货成本要怎么做会计分录
朴老师,小规模纳税人计提、缴纳增值税的分录怎么做?季末应交增值税要转到其他科目吗?
这个是正常的,不用担心。
借:应交税费-增值税220.67 营业外收入-0.01 贷:银行存款220.68 老师,你说的是这样处理吗?
你好,不是,是借营业外支出,贷应交税费-未交增值税0.01 然后缴纳
对,是营业外支出
你好,嗯,按我说的这样做就好了