咨询
Q

老师,我们开了收入发票,按发票做账的时候,我们应交增值税(专票)是220.67,确认没有登记错误,再申报增值税的时候,系统带出来我们应交增值税是220.68,这个相差1分钱是正常的吗?应该怎么处理?

2025-10-09 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 16:45

你好,这个你将差异计入营业外收支就行。

头像
齐红老师 解答 2025-10-09 16:45

这个是正常的,不用担心。

头像
快账用户4190 追问 2025-10-09 16:59

借:应交税费-增值税220.67 营业外收入-0.01 贷:银行存款220.68 老师,你说的是这样处理吗?

头像
齐红老师 解答 2025-10-09 17:00

你好,不是,是借营业外支出,贷应交税费-未交增值税0.01 然后缴纳

头像
快账用户4190 追问 2025-10-09 17:04

对,是营业外支出

头像
齐红老师 解答 2025-10-09 17:09

你好,嗯,按我说的这样做就好了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个你将差异计入营业外收支就行。
2025-10-09
一个方法就是去调账,把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入
2024-04-10
你好,红冲你的无票收入,在未开具发票一栏填写负数,然后再开具的发票一栏填写正数
2022-07-01
是一般纳税人还是小规模的?
2023-01-14
学员你好,可以计入营业外收入
2022-10-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×