你好,这个是按1%来计提的了。

# 提问 #小规模季报增值税 请问都是无票收入超30万填写在哪栏次?谢谢
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老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
迷你版维护弗一次多少钱
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师按1%计提,10月份新企税表提交不了啊
你好,你按3%也提交不了。除非你开票的时候按3%开的票。 但是现在税务局是让按1%开票 这次系统升级导致了这个问题,建议先不申报。等待税务局解释
提交不了,我昨天问税务局来,他说让拿上公章去大厅需要看看开票情况,问题小区物业几乎都没开票,我没去,我觉得是不是应该按3%计提啊?像这无票按3%计提,30万内营业外收入就结转了3%,就不是1%了,就应该跟税务系统对上了,老师?
你好,是的。是系统问题,之前税务局就是让开1%
先等等吧。申报结束时间还早。看税务局会不会有解决办法。
老师我自己昨晚霍然理解原本应该3%就应该按3\'%计提,如果未超30万那就免税么,也就3%都接转营业外收入了么,假如超30万了,那1%就是交税,而2%是应交而享受政府减征也应该计入营业外收入,而不是直接将这2%计入主营业务收入,老师对吗?谢谢
你好,是的。他这个就是要按这样理解 但是之前税务局都是让开1%的发票。
老师能不能反结账把2%从主营减出来,调到应交税费—应交增值税里,
你好,你发票是按几个点开的呢。关键在这里
老师几乎无票,就有人要就开
你好,那你可以按你说的这个。无票收入可以这样
那分录怎做?
你好,按3%来确认税金就可以了 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 借应交税费,贷营业外收入,银行存款。
老师我是说以前都按1%计提的不想动了么,光把这个2%弄出来,主营收入减了按季度做个分录新不?
你好,分录是可以这样,可以按你说的做
老师再看一遍,可以这样吗?把应交税费—应交增值税借方增加,贷主营负数,这样跟税务系统把营业外收入调平申报,老师合适吗?
你好,可以的,分录没问题。