你好,这个是按1%来计提的了。

# 提问 #小规模季报增值税 请问都是无票收入超30万填写在哪栏次?谢谢
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@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
老师按1%计提,10月份新企税表提交不了啊
你好,你按3%也提交不了。除非你开票的时候按3%开的票。 但是现在税务局是让按1%开票 这次系统升级导致了这个问题,建议先不申报。等待税务局解释
提交不了,我昨天问税务局来,他说让拿上公章去大厅需要看看开票情况,问题小区物业几乎都没开票,我没去,我觉得是不是应该按3%计提啊?像这无票按3%计提,30万内营业外收入就结转了3%,就不是1%了,就应该跟税务系统对上了,老师?
你好,是的。是系统问题,之前税务局就是让开1%
先等等吧。申报结束时间还早。看税务局会不会有解决办法。
老师我自己昨晚霍然理解原本应该3%就应该按3\'%计提,如果未超30万那就免税么,也就3%都接转营业外收入了么,假如超30万了,那1%就是交税,而2%是应交而享受政府减征也应该计入营业外收入,而不是直接将这2%计入主营业务收入,老师对吗?谢谢
你好,是的。他这个就是要按这样理解 但是之前税务局都是让开1%的发票。
老师能不能反结账把2%从主营减出来,调到应交税费—应交增值税里,
你好,你发票是按几个点开的呢。关键在这里
老师几乎无票,就有人要就开
你好,那你可以按你说的这个。无票收入可以这样
那分录怎做?
你好,按3%来确认税金就可以了 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 借应交税费,贷营业外收入,银行存款。
老师我是说以前都按1%计提的不想动了么,光把这个2%弄出来,主营收入减了按季度做个分录新不?
你好,分录是可以这样,可以按你说的做
老师再看一遍,可以这样吗?把应交税费—应交增值税借方增加,贷主营负数,这样跟税务系统把营业外收入调平申报,老师合适吗?
你好,可以的,分录没问题。