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老师小规模纳税不超30万无票收入计提增值税是按3%还是1%呢谢谢

2025-10-10 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-10 09:02

你好,这个是按1%来计提的了。

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快账用户3901 追问 2025-10-10 09:03

老师按1%计提,10月份新企税表提交不了啊

老师按1%计提,10月份新企税表提交不了啊
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齐红老师 解答 2025-10-10 09:04

你好,你按3%也提交不了。除非你开票的时候按3%开的票。 但是现在税务局是让按1%开票 这次系统升级导致了这个问题,建议先不申报。等待税务局解释

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快账用户3901 追问 2025-10-10 09:14

提交不了,我昨天问税务局来,他说让拿上公章去大厅需要看看开票情况,问题小区物业几乎都没开票,我没去,我觉得是不是应该按3%计提啊?像这无票按3%计提,30万内营业外收入就结转了3%,就不是1%了,就应该跟税务系统对上了,老师?

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齐红老师 解答 2025-10-10 09:15

你好,是的。是系统问题,之前税务局就是让开1%

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齐红老师 解答 2025-10-10 09:16

先等等吧。申报结束时间还早。看税务局会不会有解决办法。

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快账用户3901 追问 2025-10-10 09:23

老师我自己昨晚霍然理解原本应该3%就应该按3\'%计提,如果未超30万那就免税么,也就3%都接转营业外收入了么,假如超30万了,那1%就是交税,而2%是应交而享受政府减征也应该计入营业外收入,而不是直接将这2%计入主营业务收入,老师对吗?谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-10 09:24

你好,是的。他这个就是要按这样理解 但是之前税务局都是让开1%的发票。

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快账用户3901 追问 2025-10-10 09:31

老师能不能反结账把2%从主营减出来,调到应交税费—应交增值税里,

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齐红老师 解答 2025-10-10 09:31

你好,你发票是按几个点开的呢。关键在这里

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快账用户3901 追问 2025-10-10 09:32

老师几乎无票,就有人要就开

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齐红老师 解答 2025-10-10 09:33

你好,那你可以按你说的这个。无票收入可以这样

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快账用户3901 追问 2025-10-10 09:35

那分录怎做?

那分录怎做?
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齐红老师 解答 2025-10-10 09:37

你好,按3%来确认税金就可以了 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 借应交税费,贷营业外收入,银行存款。

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快账用户3901 追问 2025-10-10 09:40

老师我是说以前都按1%计提的不想动了么,光把这个2%弄出来,主营收入减了按季度做个分录新不?

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齐红老师 解答 2025-10-10 09:41

你好,分录是可以这样,可以按你说的做

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快账用户3901 追问 2025-10-10 09:45

老师再看一遍,可以这样吗?把应交税费—应交增值税借方增加,贷主营负数,这样跟税务系统把营业外收入调平申报,老师合适吗?

老师再看一遍,可以这样吗?把应交税费—应交增值税借方增加,贷主营负数,这样跟税务系统把营业外收入调平申报,老师合适吗?
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齐红老师 解答 2025-10-10 09:45

你好,可以的,分录没问题。

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你好,这个是按1%来计提的了。
2025-10-10
同学你好 填写第三栏和第一栏
2023-07-05
同学你好 你们是哪个表呢 上传给我看看
2023-07-05
你好; 专票 开1%是俺1%来缴纳哦 ;如果直接开3% 专票部分就按3%来缴纳 ; 普票 你理解是对的  
2023-09-05
同学您好,小规模月10万元(季报的30万元)以下(含本数)免增值税;适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税
2023-02-20
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