你好,这个是按1%来计提的了。

# 提问 #小规模季报增值税 请问都是无票收入超30万填写在哪栏次?谢谢
# 提问 #小规模季报增值税超30万 请问无票收入填哪栏次?谢谢
# 提问 #小规模季报增值税超30万 请问无票收入填哪行?求准答案谢谢
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#提问#请问老师小规模季度不超30万免增值税,超过30万情况下普票交1%的税,专票不管超不超都是3个点的税是这样吗?谢谢
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师按1%计提,10月份新企税表提交不了啊
你好,你按3%也提交不了。除非你开票的时候按3%开的票。 但是现在税务局是让按1%开票 这次系统升级导致了这个问题,建议先不申报。等待税务局解释
提交不了,我昨天问税务局来,他说让拿上公章去大厅需要看看开票情况,问题小区物业几乎都没开票,我没去,我觉得是不是应该按3%计提啊?像这无票按3%计提,30万内营业外收入就结转了3%,就不是1%了,就应该跟税务系统对上了,老师?
你好,是的。是系统问题,之前税务局就是让开1%
先等等吧。申报结束时间还早。看税务局会不会有解决办法。
老师我自己昨晚霍然理解原本应该3%就应该按3\'%计提,如果未超30万那就免税么,也就3%都接转营业外收入了么,假如超30万了,那1%就是交税,而2%是应交而享受政府减征也应该计入营业外收入,而不是直接将这2%计入主营业务收入,老师对吗?谢谢
你好,是的。他这个就是要按这样理解 但是之前税务局都是让开1%的发票。
老师能不能反结账把2%从主营减出来,调到应交税费—应交增值税里,
你好,你发票是按几个点开的呢。关键在这里
老师几乎无票,就有人要就开
你好,那你可以按你说的这个。无票收入可以这样
那分录怎做?
你好,按3%来确认税金就可以了 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 借应交税费,贷营业外收入,银行存款。
老师我是说以前都按1%计提的不想动了么,光把这个2%弄出来,主营收入减了按季度做个分录新不?
你好,分录是可以这样,可以按你说的做
老师再看一遍,可以这样吗?把应交税费—应交增值税借方增加,贷主营负数,这样跟税务系统把营业外收入调平申报,老师合适吗?
你好,可以的,分录没问题。