意思是已经申报工资扣除了5000,就不能在这里再扣除5000
经营所得的减除费用和个人工资薪金每个月五千扣除,可以只享受工资那边减除费用吗?在经营所得中填报了减除费用,在工资那里无法重复扣除,那我该怎么做才能选到工资减除费用这边呢?网上是否能更改还是要去办税大厅?
您已在经营所得汇算清缴中填报了减除费用,不可重复扣除。如您需在综合所得年度汇算中填报,可先更正经营所得申报,否则上述项目将默认为0,你好我自己注册了个体工商户,然后自己又在公司上班,这个可以同时享受6000减除
老师您好,请问我在报(个人所得税经营所得)时显示(投资者减除费用)已在综合所得扣缴申报中享受扣除,不可以再重复扣除 ,这种情况是不是要更改(综合所得里面的扣除)?是不是对应的每一期工资薪金申报都要重新更正综合所得,
个体工商户申报生产经营个人所得税时为什么不可以减除投资者费用(月5000)以前是自动生成的数据可以扣除 现在提示已在综合所得扣缴申报中享受扣除 本次申报不可以重复扣 但我未在综合所得中申报扣除
老师好,我想问一下,我们公司是合伙企业,二季度在申报个人经营所得税时,每个月投资者减除费用5000带不出来,问过后,他在其他地方发工资已经享受了,所以不能重复享受,如果我们这边想享受这个政策有办法吗,是他那边下个月不扣5000,我们才可以享受吗?
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
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老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?
老师 不能合并申报吗
不能合并的,是不同的税目
老师 不是 我另外一个个体户就可以 投资者减除费用那一栏就有
没有申报工资个税就可以扣除5000