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收到23年度的费用发票怎么做账冲往来

2025-10-10 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 13:58

你好,你这个之前有没有做账的?

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快账用户2361 追问 2025-10-10 13:58

对,发票没有入账

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快账用户2361 追问 2025-10-10 13:59

一直挂的应付

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齐红老师 解答 2025-10-10 13:59

你好这样子的话是借以前年度损益调整,贷应付账款。

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你好,你这个之前有没有做账的?
2025-10-10
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商   利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-06-13
找到发票的话,你就放到相关的一个成本,借主营业务成本,或者是相关的费用贷应付账款,或者是预付账款等等。
2021-04-28
关键是为啥要红冲的呢》还补开发票不?
2024-02-26
你好 23年的时候,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 24年的时候(先红冲无票费用,然后再根据发票入账) 借:银行存款等科目,贷:以前年度损益调整—管理费用等科目 借:以前年度损益调整—管理费用等科目,贷:银行存款等科目
2024-03-02
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