你好,可按其他业务收入处理

法人借款给公司用来发放员工工资,但是没有直接打入公司的对公户,而是法人直接微信或者支付宝或者私人账户转的,这样是否合理。会计分录是做了的,如不合理该怎么处理了
老师,你好!公司员工购买社保,个人部分公司代扣代缴,为了用“应付职工薪酬”核算公司每月的实发数,故直接把每月代扣的社保费直接入公司管理费用—社保费,因为就算是员工个人自己交的社保,也是从工资(应付工资)里扣的,员工没有另外掏钱出去,所以为了更好的了解每月实际发放工资数和每月从账户上实际缴纳的社保费,就不采用外账缴纳社保的处理方式“其他应收款—员工个人社保部分”,这样做可行吗?
老师,你好!我们做内账,公司员工购买社保,个人部分公司代扣代缴,为了用“应付职工薪酬”核算公司每月的实发数,故直接把每月代扣的社保费直接入公司管理费用—社保费,因为就算是员工个人自己交的社保,也是从工资(应付工资)里扣的,员工没有另外掏钱出去,所以为了更好的了解每月实际发放工资数和每月从账户上实际缴纳的社保费,就不采用外账缴纳社保的处理方式“其他应收款—员工个人社保部分”,这样做内账可行吗?
老师好,收到甲方工程款已开税票,甲方直接代付工人工资,还有部分转给工人账户然后工人又退回公司财务个人微信里面,财务个人微信有的提现转入公户,有的是直接微信支付了,这个应该怎么做账务处理?
老师您好,分公司代总公司支付了一笔罚款,这笔钱是承包商打款给法人,法人转到分基本户,总公司出了一份代付委托书给分公司,让分公司直接转给收款方,这个会计分录怎么做
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票,24年贷款利息已经按照发生入了成本了,收到发票后直接贴到12月凭证里了,然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了,可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
发票开进去,进项税金抵扣了,结果下个月红冲了,增值税咱么办
电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来吗?
一次性奖金可以年底统一申报吗
老师,月末或年末结转的增值税与实际交纳的金额有点差额,如何处理呢
请问老师,一张报关单有14项商品,这些商品可以按退税的和不退税、不同采购公司,开具销售发票吧
会计人员想创业,能做什么呢?想时间自由点
老师我这是机关单位用预算一体化双分录记账,24年有个工程50万没入固定资产,要在今年补录进资产系统里我会计分录怎么记账呢,去年按 借:事业支出 50 贷:财政补助收入 50
请问一下,老师小规模期间开的专票开了购买方的电话地址开户行,但是在票面上还没有显示出来,这种有没有问题呢?如果只填纳税识别号跟纳税人名称可以吗?
老师我计提年终奖,跟随12月工资一起申报,明年在发放可以吗?还算是今年的费用吧?
其他业务收入,是不是要做未开票收入?
是的,要做未开票收入
能做福利费吗?
若金额小,可冲减福利费