你好,可按其他业务收入处理

老师您好,分公司代总公司支付了一笔罚款,这笔钱是承包商打款给法人,法人转到分基本户,总公司出了一份代付委托书给分公司,让分公司直接转给收款方,这个会计分录怎么做
老师你好,先有公司支付电费,之后按照公司规定从员工工资里扣除员工应个人承担的电费,我计提工资的时候应该计提应发工资吧?从公司账户上扣除电费的时候,我做的分录是借:管理费用—电费,其他应收款—垫付员工的电费,应交税费—应交增值税,贷:银行存款,现在发放工资了,员工的电费应该怎么做分录
老师好,我公司收到一笔工程款,是由人力资源保障局代甲方直接支付给农民工了,请问我的会计分录是否可以这样做:借:工程施工-合同成本-人工费;贷:应收账款-甲方;这笔费用直接不通过应付职工薪酬-人工费这笔科目,直接计入工程施工科目且不申报个税?
老师请问一下,去年的时候一个员工借款给公司,他是转到公司支付宝,公司再转到对公账户的,但是当时的会计把这笔钱直接做成预收账款了,(账上只体现了公户上这笔收入,前面的没有账)现在要把这笔钱还给员工,要怎么做账才好。
老师,公司是做教育的,业务就是这样的情况 学生个人转账到公户,或有的学生是直接支付宝扫码支付到公户的,也有跟一些教育机构合作,开了发票出去,然后公户收款把这笔钱从公户直接转给老板去到国外帮学生或者机构交学费了,这样的话怎么做账呢?
老师:我们25年有笔坏账30000元,对方公司都注销了话,这个汇算时所得税前可以扣除的吧?需要提前报备吗?我没做的
学堂老师,现在发现有一笔报关单收入确认有误,23年12月的出口日期,在24年1月确认了收入,因为是代理记账,所有报税资料比较晚,错过了12月增值税申报期,并且成本票也是24.1月开具的,小微企业,在24年1月确认收入后期有什么税务风险?怎么规避呢?
我们是门窗加工制造,工程专业分包合同(门窗的加工制造及安装)这个税率是9%,但是新的增值税法混合销售又是从高计征,帮我梳理一下这个变化和我们应该适用哪种税率
老师,您好,2025年有暂估未到票的,汇算清缴前发票还没来,要调增,是在年度财务报表里就调增利润,还是只在企业汇算清缴企业所得税的表里纳税调增呀
老师,现在最新劳务派遣的计税方式是怎么样,税率是
甲公司人员外包给乙公司,工资表由外包乙公司核算,然后甲公司人力资源部再鉴字,甲公司会计在报销单也签字,现外包人员工资算错了,乙谁要承担责任?
老师您好,我们律所在3月份经营所得汇缴退税时,被税务老师查账发现,25年度有8万的房租是26年1-4月份的,不允许在25年扣除要求调增处理,这个26年的8万房租,今年账上我按月分摊计入管理费用-房租中,那在26年度经营所得汇缴时还需要调减8万元吗?
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买活黄牛宰当卖牛皮的,税率多少?
请问一下,现在电商,抖音收入,打赏之类的都怎么做账啊,凭证是什么
老师,公司将委托加工(受托方提供的原材料)收回的产品发给员工,这需要过一下应付职工薪酬科目吗?这个福利费需要申报个税吗?
其他业务收入,是不是要做未开票收入?
是的,要做未开票收入
能做福利费吗?
若金额小,可冲减福利费
金额不大,福利费怎么冲减?
借:管理费用-福利费(负数) 借:银行存款