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请问老师,报表上有应交税费进项有余额,放下月抵扣,如果一直到年底都没有抵扣的话,年底需要做一笔分录对吧,应该怎么做?

2025-10-10 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 16:46

年底也不用管他的,继续留底就行

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快账用户3882 追问 2025-10-10 16:47

报表上的应交税费是负数也不用管他嘛?我的意思是报表不好看

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:50

是的,不需要管他,正确申报增值税就行

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年底也不用管他的,继续留底就行
2025-10-10
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
你好,不能抵扣就把这个进项计到成本或者费用里。
2024-01-12
您好,这个不需要处理的,就挂在那里
2021-05-24
您好,今年认证抵扣的当期,做一笔分录:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额代抵扣。
2021-04-12
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