年底也不用管他的,继续留底就行

一般纳税人每月收到进项发票是先勾选比对然后入账,借相应科目,借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应付账款。还是先入账按照上面的分录做?月底认证抵扣?如果上期已认证抵扣没有做账务处理,本期才收到发票,我该怎么做分录?
老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?
老师,我有一张发票已经认证了,但是不能做抵扣用,我也没抵扣,账上做了应交税费(进项税额)一直挂账,年底我怎么做分录冲一下
请问老师,报表上有应交税费进项有余额,放下月抵扣,如果一直到年底都没有抵扣的话,年底需要做一笔分录对吧,应该怎么做?
你好,老师,辞退员工的一次性补偿金。怎么做账
残保金的计提和支付是用应付职工薪酬吗
老师好,现在小规模纳税人企业所得税还减半征收吗?
往来企业更名做账怎么处理?
老师麻烦问一下有留抵的税,年末增值税怎么结转
老师好 电梯配件安装可以选择简易计税3%税率吗 我们销售电梯的时候安装是用3%的
年终奖发了10万,怎么核算个税合适,全年奖金36000以内是3%超过36000的部分怎么计税啊
年终奖一定要年底发吗,第二年年初发算2025年的吗?
付工资的时候备注写错月份了,退回的的时候,备注写退某个月份的工资可以吗,还是写退回某个月的工资?
老师,公司要付供应商货款,公司现在没钱,准备向老板借50万。老板转进来的这50万能备注投资款作为实收资本吗?
报表上的应交税费是负数也不用管他嘛?我的意思是报表不好看
是的,不需要管他,正确申报增值税就行